有価証券報告書-第46期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 15,373,708 | 15,977,895 |
売上原価 | 12,345,173 | 12,937,718 |
売上総利益 | 3,028,535 | 3,040,177 |
販売費及び一般管理費 | 2,183,799 | 2,259,161 |
営業利益 | 844,736 | 781,016 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 4,044 | 4,781 |
受取配当金 | 6,125 | 13,789 |
保険事務手数料 | 2,547 | 2,445 |
受取保険金 | 3,500 | 27 |
保険解約益 | - | 3,607 |
負ののれん償却額 | - | 3,772 |
負ののれん発生益 | 2,854 | 2,594 |
その他 | 5,171 | 3,685 |
営業外収益合計 | 24,241 | 34,700 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 742 | 1,888 |
有形固定資産除却損 | 1,482 | - |
無形固定資産除却損 | 242 | 700 |
貸倒引当金繰入額 | 250 | 2,110 |
その他 | 204 | 272 |
営業外費用合計 | 2,920 | 4,970 |
経常利益 | 866,057 | 810,746 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 45,328 |
負ののれん発生益 | 2,854 | 2,594 |
特別利益合計 | - | 45,328 |
特別損失 | ||
有形固定資産除却損 | - | 6,340 |
減損損失 | 52,333 | - |
事業所移転損失 | 97,533 | - |
事業構造改善費用 | - | 9,233 |
その他 | 597 | - |
特別損失合計 | 150,463 | 15,573 |
税金等調整前当期純利益 | 715,594 | 840,501 |
法人税 | 462,415 | 312,035 |
過年度法人税等 | -214 | - |
法人税等調整額 | -15,384 | 35,551 |
法人税等合計 | 446,817 | 347,586 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 268,777 | 492,915 |
少数株主利益 | 17,449 | 28,670 |
当期純利益 | 251,328 | 464,245 |
少数株主利益 | 17,449 | 28,670 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 268,777 | 492,915 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金(税引後) | 4,928 | 78,569 |
その他の包括利益合計 | 4,928 | 78,569 |
包括利益 | 273,705 | 571,484 |
内訳 | ||
親会社株主に係る包括利益 | 256,342 | 542,942 |
少数株主に係る包括利益 | 17,363 | 28,542 |
個別決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 7,204,510 | 7,221,539 |
売上原価 | ||
当期製品製造原価 | 5,368,188 | 5,552,300 |
商品売上原価 | 43,990 | 18,191 |
売上原価合計 | 5,412,178 | 5,570,491 |
売上総利益 | 1,792,332 | 1,651,048 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 134,567 | 139,122 |
給与・手当・賞与 | 387,608 | 392,344 |
賞与引当金繰入額 | 96,506 | 99,196 |
役員賞与引当金繰入額 | 25,000 | 25,000 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 11,200 | 10,950 |
退職給付費用 | 15,076 | 14,816 |
法定福利費 | 72,380 | 77,759 |
福利厚生費 | 7,340 | 12,601 |
広告宣伝費 | 10,518 | 21,878 |
募集費 | 14,535 | 28,929 |
交際費 | 28,782 | 32,864 |
旅費及び交通費 | 41,050 | 49,232 |
通信費 | 32,401 | 26,898 |
消耗品費 | 12,873 | 21,195 |
減価償却費 | 36,506 | 48,160 |
不動産賃借料 | 69,706 | 82,284 |
リース・レンタル料 | 6,071 | 5,765 |
人員等委託費 | 45,688 | 115,873 |
株主優待引当金繰入額 | 9,500 | 10,403 |
その他 | 95,280 | 52,327 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,152,587 | 1,267,596 |
営業利益 | 639,745 | 383,452 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9,689 | 4,589 |
受取配当金 | 34,814 | 38,877 |
その他 | 3,579 | 2,728 |
営業外収益合計 | 48,082 | 46,194 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 243 | 1,432 |
支払手数料 | 192 | - |
有形固定資産除却損 | 1,134 | - |
貸倒引当金繰入額 | 200 | 2,360 |
その他 | - | 431 |
営業外費用合計 | 1,769 | 4,223 |
経常利益 | 686,058 | 425,423 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | - | 45,328 |
関係会社株式売却益 | 8,679 | - |
特別利益合計 | 8,679 | 45,328 |
特別損失 | ||
事業所移転損失 | 45,786 | - |
投資損失引当金繰入額 | 266,573 | - |
有形固定資産除却損 | - | 6,309 |
特別損失合計 | 312,359 | 6,309 |
税引前当期純利益 | 382,378 | 464,442 |
法人税 | 329,003 | 152,582 |
法人税等調整額 | -89,804 | 51,189 |
法人税等合計 | 239,199 | 203,771 |
当期純利益 | 143,179 | 260,671 |