有価証券報告書-第52期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

【提出】
2019/08/23 14:11
【資料】
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【項目】
146項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
繰延税金資産
賞与引当金等269,812千円322,228千円
役員退職慰労引当金26,111 〃- 〃
未払役員退職慰労金- 〃28,576 〃
投資有価証券評価損4,450 〃4,450 〃
資産除去債務3,659 〃- 〃
未払事業税・未払事業所税16,345 〃16,694 〃
一括償却資産1,717 〃2,997 〃
その他13,365 〃20,156 〃
繰延税金資産小計335,462 〃395,104 〃
評価性引当額△30,562 〃△31,188 〃
繰延税金資産合計304,900 〃363,916 〃
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△193,096 〃△190,194 〃
資産除去費用△1,219 〃- 〃
繰延税金負債合計△194,316 〃△190,194 〃
繰延税金資産の純額110,584 〃173,722 〃

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2018年5月31日)
当事業年度
(2019年5月31日)
法定実効税率30.6%法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目1.1〃
住民税均等割額2.0〃
税額控除0.0〃
その他1.2〃
税効果会計適用後の法人税等の負担率34.9〃