有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月27日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 6,722 | 9,873 |
受取手形及び完成業務未収入金 | 7,042 | 8,407 |
未成業務支出金 | 16,323 | 17,658 |
その他 | 974 | 986 |
貸倒引当金 | -378 | -585 |
流動資産計 | 30,684 | 36,341 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,809 | 6,043 |
減価償却累計額 | -3,148 | -3,200 |
建物及び構築物(純額) | 2,661 | 2,843 |
機械装置及び運搬具 | 1,361 | 1,156 |
減価償却累計額 | -1,197 | -1,002 |
機械装置及び運搬具(純額) | 164 | 153 |
土地 | 4,816 | 4,816 |
リース資産 | 288 | 286 |
減価償却累計額 | -133 | -130 |
リース資産(純額) | 155 | 156 |
使用権資産 | - | 1,643 |
減価償却累計額 | - | -303 |
使用権資産(純額) | - | 1,340 |
建設仮勘定 | - | 57 |
その他 | 1,699 | 1,873 |
減価償却累計額 | -1,297 | -1,425 |
その他(純額) | 402 | 447 |
有形固定資産合計 | 8,200 | 9,815 |
無形固定資産 | | |
リース資産 | 11 | 16 |
のれん | 4,545 | 4,391 |
その他 | 768 | 853 |
無形固定資産合計 | 5,325 | 5,262 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,631 | 4,327 |
関係会社長期貸付金 | 625 | 558 |
繰延税金資産 | 805 | 886 |
退職給付に係る資産 | 498 | 594 |
その他 | 1,188 | 1,349 |
貸倒引当金 | -105 | -123 |
投資その他の資産合計 | 6,644 | 7,593 |
固定資産計 | 20,169 | 22,671 |
資産の部合計 | 50,854 | 59,013 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
業務未払金 | 2,292 | 2,587 |
短期借入金 | 759 | 1,000 |
リース債務 | 63 | 371 |
未払法人税等 | 955 | 1,244 |
未成業務受入金 | 11,776 | 13,224 |
賞与引当金 | 1,056 | 1,628 |
役員賞与引当金 | 194 | 142 |
業務損失引当金 | 88 | 100 |
その他 | 4,216 | 4,707 |
流動負債計 | 21,403 | 25,007 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 20 | 14 |
リース債務 | 110 | 1,279 |
完成業務補償引当金 | 373 | 568 |
繰延税金負債 | 42 | 47 |
退職給付に係る負債 | 925 | 960 |
資産除去債務 | 163 | 201 |
その他 | 5 | 4 |
固定負債計 | 1,640 | 3,076 |
負債の部合計 | 23,043 | 28,083 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,025 | 3,025 |
資本剰余金 | 4,122 | 4,122 |
利益剰余金 | 20,650 | 22,870 |
自己株式 | -12 | -12 |
株主資本合計 | 27,786 | 30,006 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 800 | 1,255 |
為替換算調整勘定 | -217 | -96 |
退職給付に係る調整累計額 | -788 | -487 |
その他の包括利益累計額合計 | -205 | 671 |
非支配株主持分 | 229 | 252 |
純資産の部合計 | 27,810 | 30,929 |
負債・純資産合計 | 50,854 | 59,013 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,530 | 7,104 |
受取手形 | 13 | 35 |
完成業務未収入金 | 2,017 | 2,026 |
未成業務支出金 | 12,796 | 14,080 |
前払費用 | 148 | 167 |
短期貸付金 | 1,493 | 1,704 |
その他 | 202 | 163 |
流動資産計 | 21,202 | 25,282 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 4,810 | 5,031 |
減価償却累計額 | -2,461 | -2,490 |
建物(純額) | 2,349 | 2,541 |
構築物 | 757 | 757 |
減価償却累計額 | -592 | -604 |
構築物(純額) | 165 | 153 |
機械及び装置 | 242 | 242 |
減価償却累計額 | -233 | -235 |
機械及び装置(純額) | 9 | 6 |
工具 | 1,154 | 1,275 |
減価償却累計額 | -855 | -945 |
工具 | 299 | 330 |
土地 | 4,787 | 4,787 |
リース資産 | 195 | 182 |
減価償却累計額 | -85 | -82 |
リース資産(純額) | 109 | 99 |
建設仮勘定 | - | 57 |
有形固定資産合計 | 7,721 | 7,977 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 16 | 16 |
ソフトウエア | 690 | 779 |
電話加入権 | 22 | 22 |
専用施設利用権 | 0 | 0 |
リース資産 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 730 | 818 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,787 | 3,481 |
関係会社株式 | 7,905 | 7,905 |
出資金 | 89 | 83 |
長期貸付金 | 625 | 558 |
長期前払費用 | 23 | 33 |
繰延税金資産 | 302 | 456 |
敷金及び保証金 | 819 | 973 |
前払年金費用 | 1,539 | 1,215 |
その他 | 8 | 6 |
貸倒引当金 | -88 | -106 |
投資その他の資産合計 | 14,012 | 14,609 |
固定資産計 | 22,464 | 23,405 |
資産の部合計 | 43,667 | 48,687 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
業務未払金 | 1,944 | 2,044 |
リース債務 | 40 | 39 |
未払金 | 374 | 459 |
未払法人税等 | 860 | 1,138 |
未払消費税等 | 227 | 586 |
未払費用 | 901 | 1,003 |
未成業務受入金 | 8,812 | 9,729 |
預り金 | 817 | 667 |
前受収益 | 12 | 12 |
賞与引当金 | 900 | 1,337 |
役員賞与引当金 | 27 | 37 |
業務損失引当金 | 18 | 34 |
流動負債計 | 14,936 | 17,089 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 12 | 7 |
リース債務 | 74 | 63 |
退職給付引当金 | 668 | 786 |
資産除去債務 | 116 | 152 |
その他 | 5 | 4 |
固定負債計 | 878 | 1,013 |
負債の部合計 | 15,814 | 18,103 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,025 | 3,025 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,122 | 4,122 |
資本剰余金合計 | 4,122 | 4,122 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 176 | 176 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 8,700 | 8,700 |
繰越利益剰余金 | 11,039 | 13,316 |
利益剰余金合計 | 19,916 | 22,192 |
自己株式 | -12 | -12 |
株主資本合計 | 27,051 | 29,328 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 800 | 1,255 |
その他の包括利益累計額合計 | 800 | 1,255 |
純資産の部合計 | 27,852 | 30,583 |
負債・純資産合計 | 43,667 | 48,687 |