訂正有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2022/03/25 9:05
【資料】
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【項目】
121項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金84,549千円199,347千円
未払金18,46841,899
関係会社株式評価損93,3859,185
未払事業税16,22025,419
その他30,86527,501
繰延税金資産小計243,489303,353
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△122,297△34,292
評価性引当額小計△122,297△34,292
繰延税金資産合計121,192269,060
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金-△394
繰延税金負債合計-△394
繰延税金資産の純額121,192268,665

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.511.7
評価性引当額の増減3.4△13.5
住民税均等割1.11.3
法人税額の特別控除△5.2-
その他△0.00.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.430.4