有価証券報告書-第21期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 50,706 | 27,536 |
売掛金 | ※3 1,005 | ※3 1,029 |
営業投資有価証券 | ※2 30,291 | ※2 23,296 |
貯蔵品 | 20 | 52 |
前払費用 | 536 | 517 |
営業貸付金 | 2,186 | 2,817 |
短期貸付金 | ※3 56,813 | ※3 69,111 |
その他 | ※3 10,645 | ※3 7,563 |
貸倒引当金 | △2,258 | △6,343 |
流動資産合計 | 149,944 | 125,578 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 218 | 295 |
構築物 | 9 | 9 |
車両運搬具 | 7 | 31 |
器具備品 | 199 | 215 |
リース資産 | 3 | 2 |
有形固定資産合計 | 436 | 552 |
無形固定資産 | ||
特許権 | 727 | 636 |
商標権 | 6 | 4 |
ソフトウエア | 856 | 691 |
電話加入権 | 5 | 5 |
無形固定資産合計 | 1,594 | 1,336 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,174 | 583 |
関係会社株式 | 583,366 | 632,945 |
その他の関係会社有価証券 | 13,674 | 13,451 |
関係会社長期貸付金 | 1,930 | 1,774 |
長期前払費用 | 684 | 225 |
敷金及び保証金 | ※3 1,807 | ※3 1,988 |
繰延税金資産 | - | 577 |
その他 | 1,203 | 1,077 |
投資その他の資産合計 | 605,838 | 652,620 |
固定資産合計 | 607,868 | 654,508 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 415 | 422 |
繰延資産合計 | 415 | 422 |
資産合計 | 758,227 | 780,508 |
(単位:百万円) | ||
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | ※3 88,550 | ※3 111,400 |
1年内償還予定の社債 | 80,000 | 14,600 |
1年内返済予定の長期借入金 | 35,500 | 10,000 |
リース債務 | 1 | 1 |
未払金 | ※3 865 | ※3 8,140 |
未払費用 | ※3 472 | ※3 431 |
未払法人税等 | 7,562 | 3,134 |
前受金 | 0 | 0 |
預り金 | ※3 166 | 152 |
賞与引当金 | 54 | - |
役員賞与引当金 | 474 | - |
流動負債合計 | 213,644 | 147,858 |
固定負債 | ||
社債 | 147,526 | 225,147 |
長期借入金 | 10,000 | 41,800 |
リース債務 | 3 | 1 |
繰延税金負債 | 3,581 | - |
資産除去債務 | 133 | 136 |
長期預り金 | ※3 5,955 | ※3 7,120 |
固定負債合計 | 167,198 | 274,204 |
負債合計 | 380,842 | 422,062 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 81,681 | 92,018 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 126,792 | 137,130 |
その他資本剰余金 | 105,878 | 103,185 |
資本剰余金合計 | 232,670 | 240,315 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 59,077 | 44,354 |
利益剰余金合計 | 59,077 | 44,354 |
自己株式 | △4,647 | △20,128 |
株主資本合計 | 368,781 | 356,559 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 8,099 | 726 |
評価・換算差額等合計 | 8,099 | 726 |
新株予約権 | 505 | 1,161 |
純資産合計 | 377,385 | 358,446 |
負債純資産合計 | 758,227 | 780,508 |