有価証券報告書-第36期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/29 14:27
【資料】
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【項目】
136項目
16.法人所得税
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の原因別の内訳及び増減内容
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳及び増減内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
(単位:千円)
2022年
1月1日
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益に
おいて認識
資本に
直接認識
その他2022年
12月31日
繰延税金資産
棚卸資産44,54720,409---64,956
未払賞与80,977△4,375---76,602
未払事業税11,3376,690---18,028
退職給付に係る負債139,95244,49126,990--211,434
リース負債209,08121,103---230,185
資産除去債務62,6884,870---67,559
新株予約権29,2362,215---31,451
未払有給休暇費用57,23117,230---74,461
長期未払金103,779----103,779
出資金25,789△3,767---22,021
その他122,049△10,7774,503-2,386118,160
小計886,67098,09031,493-2,3861,018,641
繰延税金負債
使用権資産250,97031,361---282,331
顧客関連資産438,422△48,713---389,709
投資有価証券105,438△113△7,919--97,404
その他6,7753,751---10,527
小計801,607△13,714△7,919--779,973
純額85,063111,80539,413-2,386238,668

当連結会計年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
(単位:千円)
2023年
1月1日
純損益を
通じて認識
その他の
包括利益に
おいて認識
資本に
直接認識
その他2023年
12月31日
繰延税金資産
棚卸資産64,956△11,50633--53,482
未払賞与76,6026,657---83,259
未払事業税18,0284,403---22,432
退職給付に係る負債211,434-△9,744--201,690
リース負債230,185753△20,078--210,860
資産除去債務67,55910,797---78,356
新株予約権31,4514,068---35,519
未払有給休暇費用74,4615,503---79,965
長期未払金103,779△47,190---56,589
出資金22,021----22,021
その他118,160△3,9964,189--118,353
小計1,018,641△30,508△25,599--962,533
繰延税金負債
使用権資産282,331△18,110△10,193--254,027
顧客関連資産389,709△48,713---340,995
投資有価証券97,404413,478--100,924
その他10,52713,4343,722--27,685
小計779,973△53,348△2,992--723,632
純額238,66822,839△22,606--238,900

(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。
(2) 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異の金額は、以下のとおりです。
(単位:千円)
前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
将来減算一時差異19,527259,994

(3) 繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異
繰延税金負債を認識していない将来加算一時差異の金額は、以下のとおりです。
(単位:千円)
前連結会計年度
(2022年12月31日)
当連結会計年度
(2023年12月31日)
子会社に対する投資に係る一時
差異の合計額
62,944151,523

(4) 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりです。
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
当期税金費用407,989568,446
繰延税金費用△111,805△7,095
法人所得税費用合計296,184561,351

(5) 法定実効税率と平均実際負担税率との調整
法定実効税率と平均実際負担税率との調整は、以下のとおりです。
(単位:%)
前連結会計年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
法定実効税率(注)31.531.5
永久に損金に算入されない項目4.04.8
永久に益金に算入されない項目△2.5△0.0
未認識の繰延税金資産の増減3.17.0
税額控除△0.1△0.1
在外営業活動体との税率差異△0.3△1.2
住民税均等割0.30.3
その他2.19.9
平均実際負担税率38.052.3

(注) 当社グループは、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は前連結会計年度及び当連結会計年度において、いずれも31.5%であります。

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