有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月24日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 244,215 | 265,278 |
売上原価 | 195,158 | 212,692 |
売上総利益 | 49,057 | 52,586 |
販売費及び一般管理費 | 26,386 | 26,910 |
全事業営業利益 | 22,671 | 25,676 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 146 | 159 |
受取配当金 | 483 | 409 |
持分法による投資利益 | 16 | - |
事業撤退損失引当金戻入益 | 106 | - |
その他 | 182 | 73 |
営業外収益計 | 935 | 641 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 12 | 9 |
持分法による投資損失 | - | 16 |
固定資産除却損 | 35 | 74 |
為替差損 | 37 | 15 |
解約違約金 | 16 | 29 |
損害賠償金 | 305 | - |
その他 | 92 | 68 |
営業外費用計 | 499 | 214 |
当期経常利益 | 23,106 | 26,103 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 3,254 | 1,041 |
特別利益計 | 3,254 | 1,041 |
特別損失 | ||
減損損失 | 2,575 | - |
退職給付制度終了損 | 665 | - |
オフィス整備費用 | - | 1,038 |
特別損失計 | 3,241 | 1,038 |
税引前当年度純利益 | 23,120 | 26,106 |
法人税 | 7,456 | 8,760 |
法人税等調整額 | 130 | -392 |
法人税等合計 | 7,587 | 8,368 |
四半期純利益 | 15,533 | 17,737 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 600 | 625 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 14,933 | 17,111 |
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 212,067 | 231,277 |
売上原価 | 176,263 | 191,767 |
売上総利益 | 35,803 | 39,510 |
販売費及び一般管理費 | 20,072 | 20,406 |
全事業営業利益 | 15,730 | 19,103 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 2,182 | 2,577 |
有価証券利息 | 19 | 24 |
事業撤退損失引当金戻入益 | 106 | - |
その他 | 79 | 32 |
営業外収益計 | 2,387 | 2,633 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 19 | 21 |
固定資産除却損 | 29 | 73 |
為替差損 | 17 | 19 |
解約違約金 | 16 | 29 |
損害賠償金 | 305 | - |
和解金 | - | 20 |
その他 | 24 | 25 |
営業外費用計 | 413 | 188 |
当期経常利益 | 17,705 | 21,549 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 3,254 | 1,041 |
特別利益計 | 3,254 | 1,041 |
特別損失 | ||
減損損失 | 2,570 | - |
退職給付制度終了損 | 665 | - |
オフィス整備費用 | - | 1,005 |
特別損失計 | 3,235 | 1,005 |
税引前当年度純利益 | 17,724 | 21,585 |
法人税 | 4,552 | 6,222 |
法人税等調整額 | 585 | -178 |
法人税等合計 | 5,137 | 6,044 |
四半期純利益 | 12,586 | 15,541 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 9,452 | 9,732 |
賞与引当金繰入額 | 1,497 | 1,567 |
退職給付費用 | 508 | 636 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 30 | 24 |
減価償却費 | 121 | 136 |
のれん償却額 | 465 | 465 |
業務委託費 | 2,964 | 2,902 |
営業支援費 | 3,956 | 3,571 |
貸倒引当金繰入額 | 1 | |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 1,618 | 1,678 |
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 503 | 360 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
給料及び手当 | 6,607 | 6,827 |
賞与引当金繰入額 | 1,124 | 1,180 |
退職給付費用 | 391 | 511 |
減価償却費 | 61 | 74 |
営業支援費 | 3,693 | 3,269 |
業務委託費 | 2,728 | 2,678 |
貸倒引当金繰入額 | 2 |