有価証券報告書-第56期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 29,741 | 31,525 |
| 受取手形及び売掛金 | 17,971 | 16,671 |
| 有価証券 | 890 | 897 |
| 映像使用権 | 4,495 | 5,772 |
| 仕掛品 | 3,902 | 3,531 |
| その他のたな卸資産 | ※1 673 | ※1 666 |
| 繰延税金資産 | 1,635 | 1,464 |
| その他 | 906 | 1,124 |
| 貸倒引当金 | △39 | △33 |
| 流動資産合計 | 60,176 | 61,620 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 9,780 | 10,062 |
| 減価償却累計額 | △4,996 | △5,071 |
| 建物及び構築物(純額) | 4,783 | 4,991 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,242 | 1,346 |
| 減価償却累計額 | △998 | △1,084 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 243 | 262 |
| 土地 | 12,910 | 12,981 |
| リース資産 | 2,850 | 1,566 |
| 減価償却累計額 | △2,092 | △874 |
| リース資産(純額) | 757 | 691 |
| その他 | 1,267 | 1,302 |
| 減価償却累計額 | △853 | △878 |
| その他(純額) | 414 | 423 |
| 有形固定資産合計 | 19,110 | 19,350 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,983 | 1,784 |
| その他 | 196 | 260 |
| 無形固定資産合計 | 2,180 | 2,044 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※2 11,254 | ※2 11,777 |
| 長期貸付金 | 70 | 70 |
| 繰延税金資産 | 244 | 161 |
| その他 | 1,857 | ※3 2,196 |
| 貸倒引当金 | △229 | △228 |
| 投資その他の資産合計 | 13,196 | 13,977 |
| 固定資産合計 | 34,487 | 35,373 |
| 資産合計 | 94,664 | 96,993 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※3 12,932 | ※3 11,448 |
| 短期借入金 | ※4 1,530 | ※4 1,220 |
| リース債務 | 401 | 332 |
| 未払法人税等 | 668 | 1,265 |
| 繰延税金負債 | 0 | 28 |
| 賞与引当金 | 708 | 699 |
| その他 | 2,672 | 3,645 |
| 流動負債合計 | 18,912 | 18,639 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 458 | 505 |
| 繰延税金負債 | 2,026 | 2,257 |
| 役員退職慰労引当金 | 374 | 405 |
| 退職給付に係る負債 | 1,608 | 2,419 |
| その他 | 76 | 140 |
| 固定負債合計 | 4,545 | 5,728 |
| 負債合計 | 23,457 | 24,367 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,487 | 2,487 |
| 資本剰余金 | 3,731 | 3,731 |
| 利益剰余金 | 63,685 | 64,977 |
| 自己株式 | △1,731 | △1,728 |
| 株主資本合計 | 68,173 | 69,468 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,630 | 3,334 |
| 為替換算調整勘定 | △52 | △225 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △35 | △513 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,542 | 2,595 |
| 非支配株主持分 | 490 | 561 |
| 純資産合計 | 71,206 | 72,625 |
| 負債純資産合計 | 94,664 | 96,993 |