有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 2,042千円 | 2,227千円 |
| 未払賞与 | 5,243 | 5,202 |
| 投資有価証券評価損 | 27,558 | 27,558 |
| 減損損失 | 22,821 | 22,816 |
| 繰越欠損金 | 441,215 | 389,636 |
| その他 | 2,877 | 4,820 |
| 繰延税金資産 小計 | 501,758 | 452,261 |
| 評価性引当額 | △501,758 | △452,261 |
| 繰延税金負債 | ― | ― |
| その他 | ― | ― |
| 繰延税金負債 小計 | ― | ― |
| 繰延税金資産の純額 | ― | ― |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
税引前当期純損失であるため、記載を省略しております。