- 2399
- 2015/12/25
- 時価
- 103億円
- PER 予
- 19.26倍
- 2010年以降
- 7.05-65.59倍
(2010-2015年) - PBR
- 1.91倍
- 2010年以降
- 0.84-4.59倍
(2010-2015年) - 配当 予
- 2.09%
- ROE 予
- 9.91%
- ROA 予
- 6.57%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
有報情報
- #1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額(連結)
- ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額2014/10/22 13:26
前連結会計年度(自 平成24年8月1日至 平成25年7月31日) 当連結会計年度(自 平成25年8月1日至 平成26年7月31日) その他有価証券評価差額金 当期発生額 △12,492千円 142,400千円 税効果額 4,453千円 △50,752千円 その他有価証券評価差額金 △8,039千円 91,648千円 その他の包括利益合計 △8,039千円 91,648千円 - #2 税効果会計関係、財務諸表(連結)
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/10/22 13:26
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前事業年度(平成25年7月31日) 当事業年度(平成26年7月31日) 賞与引当金 3,944千円 3,497千円 その他有価証券評価差額金 6,003千円 ―千円 その他 ―千円 4,628千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 ―千円 △44,749千円 繰延税金負債合計 ―千円 △44,749千円
- #3 税効果会計関係、連結財務諸表(連結)
- 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳2014/10/22 13:26
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳前連結会計年度(平成25年7月31日) 当連結会計年度(平成26年7月31日) 長期未払金 4,787千円 7,552千円 その他有価証券評価差額金 6,003千円 ―千円 税務上の繰越欠損金 124,104千円 138,159千円 繰延税金負債 その他有価証券評価差額金 ―千円 △44,749千円 繰延税金負債合計 ―千円 △44,749千円