有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年12月20日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
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- 平成30年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年9月30日 | 2018年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,112 | 3,964 |
売掛金 | 94 | 106 |
貯蔵品 | 4 | 3 |
前払費用 | 657 | 685 |
繰延税金資産 | 44 | 64 |
その他 | 52 | 61 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 3,966 | 4,886 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,223 | 1,228 |
減価償却累計額 | -425 | -469 |
建物(純額) | 798 | 758 |
構築物 | 821 | 808 |
減価償却累計額 | -567 | -551 |
構築物(純額) | 253 | 257 |
機械及び装置 | 1,268 | 1,268 |
減価償却累計額 | -207 | -282 |
機械及び装置(純額) | 1,061 | 986 |
工具 | 496 | 543 |
減価償却累計額 | -384 | -431 |
工具 | 111 | 112 |
リース資産 | 4,518 | 4,949 |
減価償却累計額 | -2,561 | -3,104 |
リース資産(純額) | 1,956 | 1,845 |
土地 | 19,036 | 21,303 |
建設仮勘定 | 60 | 60 |
有形固定資産合計 | 23,278 | 25,323 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 27 | 21 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 27 | 22 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 30 | 59 |
出資金 | 0 | 0 |
繰延税金資産 | - | 26 |
役員及び従業員に対する長期貸付金 | 24 | 24 |
長期前払費用 | 31 | 42 |
その他 | 339 | 354 |
投資その他の資産合計 | 426 | 507 |
固定資産計 | 23,732 | 25,853 |
資産の部合計 | 27,698 | 30,740 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 187 | 200 |
1年内償還予定の社債 | 20 | 210 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,357 | 1,585 |
リース債務 | 524 | 521 |
未払金 | 88 | 90 |
未払費用 | 25 | 15 |
未払法人税等 | 388 | 652 |
未払消費税等 | 87 | 84 |
前受金 | 62 | 53 |
預り金 | 14 | 15 |
賞与引当金 | 38 | 35 |
株主優待引当金 | 10 | 11 |
その他 | 19 | 33 |
流動負債計 | 2,825 | 3,511 |
固定負債 | | |
社債 | 210 | - |
長期借入金 | 10,768 | 11,989 |
リース債務 | 1,525 | 1,415 |
繰延税金負債 | 3 | - |
株式給付引当金 | 37 | 39 |
資産除去債務 | 243 | 265 |
その他 | 318 | 240 |
固定負債計 | 13,107 | 13,950 |
負債の部合計 | 15,932 | 17,461 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,750 | 1,765 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,780 | 1,795 |
その他資本剰余金 | 332 | 365 |
資本剰余金合計 | 2,113 | 2,160 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 349 | 266 |
繰越利益剰余金 | 8,001 | 9,515 |
利益剰余金合計 | 8,350 | 9,782 |
自己株式 | -398 | -390 |
株主資本合計 | 11,816 | 13,318 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 10 | 10 |
繰延ヘッジ損益 | -130 | -99 |
その他の包括利益累計額合計 | -120 | -89 |
新株予約権 | 69 | 49 |
純資産の部合計 | 11,765 | 13,278 |
負債・純資産合計 | 27,698 | 30,740 |