8424 芙蓉総合リース

8424
2024/09/18
時価
3280億円
PER 予
7.24倍
2010年以降
3.3-11.43倍
(2010-2024年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.38-1.01倍
(2010-2024年)
配当 予
4.16%
ROE 予
10.25%
ROA 予
1.32%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月25日 9:04
【資料】
有価証券報告書-第50期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

訂正有価証券報告書-第54期(2022/04/01-2023/03/31)PDFをみる
総資産(連結)2兆5922億→2兆5929億
純資産(連結)2950億6700万→2950億3900万
訂正有価証券報告書-第51期(2019/04/01-2020/03/31)PDFをみる
株主資本(連結)2272億800万→2270億3400万
利益剰余金(連結)2086億2800万→2084億5400万

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金54,82271,173
割賦債権116,69797,452
リース債権及びリース投資資産1,098,7221,083,530
営業貸付金296,405298,432
その他の営業貸付債権84,14987,519
営業投資有価証券177,881179,529
その他の営業資産7,62610,830
賃貸料等未収入金16,75919,656
有価証券15
その他27,57452,779
貸倒引当金-2,806-2,725
流動資産計1,877,8481,898,179
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産375,312480,930
賃貸資産前渡金3,50415,073
賃貸資産合計378,816496,003
その他の営業資産19,67128,265
社用資産1,8851,790
有形固定資産合計400,373526,059
無形固定資産
賃貸資産373330
その他の無形固定資産
のれん6,22617,482
その他4,2014,268
その他の無形固定資産合計10,42721,751
無形固定資産合計10,80122,081
投資その他の資産
投資有価証券90,45492,821
破産更生債権等1,022571
退職給付に係る資産53
繰延税金資産3,1494,155
その他46,45147,541
貸倒引当金-445-375
投資その他の資産合計140,686144,713
固定資産計551,861692,854
繰延資産
創立費00
開業費8251,171
繰延資産計8261,172
資産の部合計2,430,5362,592,206
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金26,46444,531
短期借入金467,340491,659
1年内償還予定の社債20,00020,000
1年内返済予定の長期借入金221,381244,023
コマーシャル・ペーパー473,700500,700
債権流動化に伴う支払債務18,90022,900
1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務30,33827,802
リース債務34,87325,103
未払法人税等5,8805,555
割賦未実現利益1,6251,421
賞与引当金1,7072,015
役員賞与引当金139191
未経過リース料引当金22
債務保証損失引当金7266
その他28,62033,857
流動負債計1,331,0461,419,831
固定負債
社債90,000105,000
長期借入金606,666646,370
債権流動化に伴う長期支払債務36,62638,502
リース債務462593
繰延税金負債16,61814,802
退職給付に係る負債1,5331,869
役員退職慰労引当金169126
役員株式給付引当金137
メンテナンス引当金381524
債務保証損失引当金992907
資産除去債務1,0271,770
その他62,43666,702
固定負債計816,915877,307
負債の部合計2,147,9622,297,138
純資産の部
株主資本
資本金10,53210,532
資本剰余金10,4168,873
利益剰余金187,673208,628
自己株式-224-826
株主資本合計208,397227,208
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金39,26534,713
繰延ヘッジ損益-92-577
為替換算調整勘定1,551496
退職給付に係る調整累計額-103
その他の包括利益累計額合計40,71434,636
新株予約権924842
非支配株主持分32,53732,379
純資産の部合計282,574295,067
負債・純資産合計2,430,5362,592,206

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金34,173
受取手形
割賦債権90,758
リース債権193,474
リース投資資産537,667
営業貸付金202,193
その他の営業貸付債権24,070
営業投資有価証券179,529
その他の営業資産8,822
賃貸料等未収入金2,732
有価証券
前払費用3,837
未収収益680
関係会社短期貸付金24,847
その他17,598
貸倒引当金-180
流動資産計1,320,205
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産295,913
賃貸資産前渡金15,073
賃貸資産合計310,986
社用資産
有形固定資産合計312,117
無形固定資産
賃貸資産
賃貸資産331
賃貸資産合計331
その他の無形固定資産
借地権52
ソフトウエア2,744
電話加入権34
その他の無形固定資産合計2,831
無形固定資産合計3,163
投資その他の資産
投資有価証券68,220
関係会社株式128,526
その他の関係会社有価証券7,566
出資金
従業員に対する長期貸付金3
関係会社長期貸付金90,827
破産更生債権等76
長期前払費用2,901
差入保証金37,434
その他162
貸倒引当金-9
投資その他の資産合計335,710
固定資産計650,991
資産の部合計1,971,196
負債の部
流動負債
固定負債
預り保証金63,039
役員株式給付引当金137
負債の部合計1,756,863
純資産の部
株主資本
資本金10,532
資本剰余金
資本準備金10,416
資本剰余金合計10,416
利益剰余金
利益準備金10
その他利益剰余金
別途積立金93,979
繰越利益剰余金64,731
利益剰余金合計158,720
自己株式-826
株主資本合計178,843
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金34,647
繰延ヘッジ損益
その他の包括利益累計額合計34,647
新株予約権842
純資産の部合計214,333
負債・純資産合計1,971,196

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
賃貸資産の減価償却累計額-158,405-159,309
その他の営業資産の減価償却累計額-3,562-6,426
社用資産の減価償却累計額-1,780-2,315