有価証券報告書-第19期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(表示方法の変更)
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「原材料」は、当連結会計年度において新たに連結範囲に含めた連結子会社において貯蔵品が生じているため、当連結会計年度より「原材料及び貯蔵品」に科目名を変更しております。
前連結会計年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「前払費用」及び「未収還付法人税等」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「前払費用」に表示しておりました503,175千円、「未収還付法人税等」に表示しておりました104,806千円及び「その他」に表示しておりました220,444千円は、「その他」828,425千円として組替えを行っております。
前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めておりました「1年内償還予定の社債」については、金額的重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。また、「流動負債」の「前受収益」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「前受収益」に表示しておりました503,550千円及び「その他」に表示しておりました141,721千円は、「1年内償還予定の社債」20,000千円及び「その他」625,271千円として組替えを行っております。
前連結会計年度において独立掲記しておりました「固定負債」の「長期前受収益」及び「長期未払金」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「固定負債」の「長期前受収益」に表示しておりました183,806千円、「長期未払金」に表示しておりました601,197千円及び「その他」に表示しておりました22,700千円は「その他」807,703千円として組替えを行っております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において「営業外収益」の「仕入割引」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「営業外収益」の「仕入割引」に表示しておりました12,376千円及び「その他」に表示しておりました80,567千円は、「その他」92,944千円として組替えを行っております。
前連結会計年度において独立掲記しておりました「特別損失」の「店舗閉鎖損失」及び「店舗閉鎖損失引当金繰入額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「特別損失」の「店舗閉鎖損失」に表示しておりました213,472千円、「店舗閉鎖損失引当金繰入額」に表示しておりました97,147千円及び「その他」に表示しておりました11,272千円は、「その他」321,892千円として組替えを行っております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」及び「その他の負債の増減額(△は減少)」については、明瞭性を高めるために表示方法の見直しを行ったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に表示しておりました△241,600千円、「その他の負債の増減額(△は減少)」に表示しておりました452,374千円及び「その他」に表示しておりました36,781千円は、「その他」247,556千円として組替えを行っております。
(連結貸借対照表関係)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「原材料」は、当連結会計年度において新たに連結範囲に含めた連結子会社において貯蔵品が生じているため、当連結会計年度より「原材料及び貯蔵品」に科目名を変更しております。
前連結会計年度において独立掲記しておりました「流動資産」の「前払費用」及び「未収還付法人税等」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「前払費用」に表示しておりました503,175千円、「未収還付法人税等」に表示しておりました104,806千円及び「その他」に表示しておりました220,444千円は、「その他」828,425千円として組替えを行っております。
前連結会計年度において「流動負債」の「その他」に含めておりました「1年内償還予定の社債」については、金額的重要性が高まったため、当連結会計年度より独立掲記することといたしました。また、「流動負債」の「前受収益」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「流動負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「前受収益」に表示しておりました503,550千円及び「その他」に表示しておりました141,721千円は、「1年内償還予定の社債」20,000千円及び「その他」625,271千円として組替えを行っております。
前連結会計年度において独立掲記しておりました「固定負債」の「長期前受収益」及び「長期未払金」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「固定負債」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「固定負債」の「長期前受収益」に表示しておりました183,806千円、「長期未払金」に表示しておりました601,197千円及び「その他」に表示しておりました22,700千円は「その他」807,703千円として組替えを行っております。
(連結損益計算書関係)
前連結会計年度において「営業外収益」の「仕入割引」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において「営業外収益」の「仕入割引」に表示しておりました12,376千円及び「その他」に表示しておりました80,567千円は、「その他」92,944千円として組替えを行っております。
前連結会計年度において独立掲記しておりました「特別損失」の「店舗閉鎖損失」及び「店舗閉鎖損失引当金繰入額」は金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度において、「特別損失」の「店舗閉鎖損失」に表示しておりました213,472千円、「店舗閉鎖損失引当金繰入額」に表示しておりました97,147千円及び「その他」に表示しておりました11,272千円は、「その他」321,892千円として組替えを行っております。
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」及び「その他の負債の増減額(△は減少)」については、明瞭性を高めるために表示方法の見直しを行ったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の資産の増減額(△は増加)」に表示しておりました△241,600千円、「その他の負債の増減額(△は減少)」に表示しておりました452,374千円及び「その他」に表示しておりました36,781千円は、「その他」247,556千円として組替えを行っております。