フォーバル・リアルストレート(9423)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|
| 売上高 | 631,467 |
| 売上原価 | 428,948 |
| 売上総利益 | 202,519 |
| 販売費 及び一般管理費 | |
| 役員報酬 | 33,410 |
| 給料及び手当 | 115,941 |
| その他の人件費 | 3,700 |
| 法定福利費 | 25,104 |
| 旅費及び交通費 | 15,205 |
| 通信費 | 8,067 |
| 採用費 | 2,007 |
| 支払報酬 | 23,427 |
| 地代家賃 | 31,498 |
| 減価償却費 | 13,253 |
| その他 | 69,785 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 341,403 |
| 営業損失(△) | -138,884 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 119 |
| 受取配当金 | 57 |
| 業務受託手数料 | 600 |
| 業務受託料 | 1,788 |
| 物品売却益 | 1,429 |
| その他 | 672 |
| 営業外収益合計 | 4,667 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 8,141 |
| 株式交付費 | 3,451 |
| その他 | 481 |
| 営業外費用合計 | 12,074 |
| 経常損失(△) | -146,291 |
| 特別利益 | |
| 前期損益修正益 | 1,218 |
| 貸倒引当金戻入額 | 819 |
| 関係会社株式売却益 | 3,048 |
| 特別利益合計 | 5,085 |
| 特別損失 | |
| 前期損益修正損 | 2,124 |
| 固定資産売却損 | 7,623 |
| 固定資産除却損 | 1,500 |
| 減損損失 | 43,423 |
| たな卸資産廃棄損 | 799 |
| 事務所移転費用 | 14,942 |
| 事業再編損 | 3,376 |
| その他 | 2,344 |
| 特別損失合計 | 76,133 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -217,339 |
| 法人税 | 2,104 |
| 法人税等調整額 | -2,345 |
| 法人税等合計 | -240 |
| 当期純損失(△) | -217,098 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 577,372 | 629,946 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 1,304 | 50 |
| 当期商品仕入高 | 414,068 | 373,393 |
| 合計 | 415,372 | 373,443 |
| 他勘定振替高 | 799 | - |
| 商品期末たな卸高 | 50 | - |
| 売上原価合計 | 414,522 | 373,443 |
| 売上総利益 | 162,849 | 256,502 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 23,310 | 21,730 |
| 給料及び手当 | 95,909 | 23,334 |
| その他の人件費 | 3,700 | 106,545 |
| 法定福利費 | 21,547 | 4,051 |
| 旅費及び交通費 | 11,232 | 5,827 |
| 通信費 | 6,095 | 5,521 |
| 採用費 | 2,007 | - |
| 販売促進費 | - | 16,511 |
| 消耗品費 | 2,586 | 2,625 |
| 租税公課 | 4,617 | - |
| 支払手数料 | 19,329 | 18,183 |
| 賃借料 | 3,920 | - |
| 支払報酬 | 16,551 | 21,541 |
| 地代家賃 | 30,206 | 10,426 |
| 業務委託費 | 15,600 | 4,500 |
| 減価償却費 | 12,429 | 160 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 1,200 |
| 貸倒引当金繰入額 | 291 | 2,213 |
| その他 | 17,585 | 2,619 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 286,921 | 246,993 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -124,071 | 9,509 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 101 | 22 |
| 受取配当金 | 57 | - |
| 業務受託手数料 | 3,200 | - |
| 受取賃貸料 | 1,238 | 921 |
| 業務受託料 | 1,788 | - |
| 物品売却益 | 1,429 | 428 |
| 雑収入 | - | 1,276 |
| その他 | 238 | - |
| 営業外収益合計 | 8,054 | 2,648 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 8,280 | - |
| 株式交付費 | 3,451 | - |
| 社債発行費等 | - | 2,166 |
| 雑損失 | - | 1,229 |
| その他 | 479 | - |
| 営業外費用合計 | 12,211 | 3,396 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -128,229 | 8,760 |
| 特別利益 | ||
| 前期損益修正益 | 1,218 | 882 |
| 貸倒引当金戻入額 | 99 | - |
| 関係会社株式売却益 | 22,150 | - |
| 関係会社受取配当金 | 50,000 | - |
| 事業整理損失引当金戻入額 | - | 1,571 |
| その他 | - | 200 |
| 特別利益合計 | 73,467 | 2,653 |
| 特別損失 | ||
| リース解約損 | - | 192 |
| 前期損益修正損 | 1,572 | - |
| 固定資産売却損 | 7,623 | - |
| 固定資産除却損 | 1,500 | - |
| 減損損失 | 43,423 | - |
| たな卸資産廃棄損 | 799 | - |
| 事務所移転費用 | 14,942 | 1,542 |
| 関係会社株式評価損 | 7,700 | - |
| 事業再編損 | 3,376 | 4,374 |
| 関係会社整理損 | 2,801 | - |
| その他 | 2,345 | - |
| 特別損失合計 | 86,084 | 6,109 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -140,845 | 5,305 |
| 法人税 | 1,900 | 1,195 |
| 法人税等合計 | 1,900 | 1,195 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -142,745 | 4,110 |