有価証券報告書-第25期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/29 13:29
【資料】
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【項目】
127項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
繰延税金資産
賞与引当金損金算入否認33,769千円30,121千円
賞与引当金に係る法定福利費否認5,0754,608
未払事業税1,277483
退職給付引当金損金算入否認38,18243,473
減価償却超過額5,0333,226
その他1,3521,654
繰延税金資産小計84,69083,568
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△39,634△44,970
評価性引当額小計△39,634△44,970
繰延税金資産合計45,05638,598
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金△6,822△10,802
繰延税金負債合計△6,822△10,802
繰延税金資産の純額38,23327,795

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度
(2020年3月31日)
当事業年度
(2021年3月31日)
法定実効税率30.6%30.6%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目0.910.0
住民税均等割2.233.4
評価性引当額の増減△1.679.9
その他△0.1△0.8
税効果会計適用後の法人税等の負担率32.0153.1