有価証券報告書-第31期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/23 15:02
【資料】
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【項目】
104項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
未払賞与270百万円294百万円
未払事業税63百万円38百万円
減価償却超過額2百万円4百万円
解約調整引当金11百万円10百万円
未払事業所税4百万円4百万円
貸倒引当金3百万円5百万円
未払社会保険料34百万円37百万円
原状回復費償却38百万円48百万円
株式給付引当金37百万円45百万円
株式報酬費用2百万円13百万円
投資有価証券評価損15百万円15百万円
関係会社株式評価損183百万円167百万円
その他7百万円9百万円
評価性引当額△183百万円△167百万円
繰延税金資産合計490百万円528百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成28年12月31日)
当事業年度
(平成29年12月31日)
法定実効税率33.0%30.8%
(調整)
交際費等永久に損金算入されない項目0.2%0.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目―%△0.1%
住民税均等割額0.2%0.2%
法人税額の特別控除△2.5%△2.3%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正0.6%0.0%
評価性引当額の増減△1.2%△0.3%
その他0.0%△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率30.5%28.4%

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