E・J HD(2153)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月30日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2019年5月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 9,989 | 10,884 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,218 | 2,425 |
| たな卸資産 | 2,238 | 2,592 |
| 前渡金 | 87 | 115 |
| 前払費用 | 262 | 215 |
| その他 | 112 | 184 |
| 貸倒引当金 | | -1 |
| 流動資産計 | 14,907 | 16,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 4,811 | 4,734 |
| 減価償却累計額 | -2,770 | -2,693 |
| 建物及び構築物(純額) | 2,040 | 2,041 |
| 機械装置及び運搬具 | 181 | 170 |
| 減価償却累計額 | -127 | -136 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 53 | 34 |
| 工具 | 1,327 | 1,487 |
| 減価償却累計額 | -1,025 | -1,127 |
| 工具 | 301 | 359 |
| リース資産 | 11 | 11 |
| 減価償却累計額 | -5 | -4 |
| リース資産(純額) | 6 | 6 |
| 土地 | 2,264 | 2,260 |
| 建設仮勘定 | 21 | 42 |
| 有形固定資産合計 | 4,688 | 4,744 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20 | 15 |
| その他 | 176 | 175 |
| 無形固定資産合計 | 196 | 191 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,925 | 1,944 |
| 固定化営業債権 | 7 | - |
| 投資不動産 | 696 | 800 |
| 減価償却累計額 | -353 | -393 |
| 投資不動産(純額) | 342 | 407 |
| 繰延税金資産 | 336 | 786 |
| 退職給付に係る資産 | 47 | 37 |
| 長期仮払金 | 1,498 | 1,498 |
| その他 | 991 | 822 |
| 貸倒引当金 | -96 | -120 |
| 投資その他の資産合計 | 5,054 | 5,376 |
| 固定資産計 | 9,939 | 10,313 |
| 資産の部合計 | 24,847 | 26,731 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 業務未払金 | 596 | 827 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 234 | 234 |
| 未払金 | 1,245 | 360 |
| 未払費用 | 1,447 | 1,490 |
| 未払法人税等 | 309 | 441 |
| 未払消費税等 | 248 | 268 |
| 未成業務受入金 | 1,854 | 2,057 |
| 受注損失引当金 | 22 | 23 |
| その他 | 110 | 118 |
| 流動負債計 | 6,069 | 5,822 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 524 | 289 |
| リース債務 | 4 | 5 |
| 繰延税金負債 | 21 | 14 |
| 退職給付に係る負債 | 869 | 821 |
| 役員株式給付引当金 | - | 16 |
| 従業員株式給付引当金 | - | 8 |
| 長期未払金 | 67 | 67 |
| 訴訟損失引当金 | 1,498 | 1,498 |
| 債務保証損失引当金 | 24 | 21 |
| 長期預り保証金 | 16 | 15 |
| 固定負債計 | 3,026 | 2,759 |
| 負債の部合計 | 9,095 | 8,582 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000 | 2,000 |
| 資本剰余金 | 5,255 | 3,785 |
| 利益剰余金 | 11,932 | 13,022 |
| 自己株式 | -3,965 | -1,063 |
| 株主資本合計 | 15,223 | 17,743 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 342 | 292 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 185 | 112 |
| その他の包括利益累計額合計 | 527 | 405 |
| 純資産の部合計 | 15,751 | 18,149 |
| 負債・純資産合計 | 24,847 | 26,731 |
個別決算
貸借対照表(百万円)| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 444 | 2,009 |
| 前払費用 | 2 | 2 |
| 未収還付法人税等 | 52 | 105 |
| その他 | 0 | 16 |
| 流動資産計 | 501 | 2,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | | |
| 工具 | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 0 | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 3 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 3 | 0 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 147 | 191 |
| 関係会社株式 | 19,082 | 19,160 |
| 投資その他の資産合計 | 19,230 | 19,352 |
| 固定資産計 | 19,233 | 19,353 |
| 資産の部合計 | 19,734 | 21,487 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5 | 5 |
| 未払費用 | 12 | 12 |
| 未払法人税等 | 4 | 0 |
| 未払消費税等 | 4 | 0 |
| 預り金 | 1 | 1 |
| 流動負債計 | 27 | 20 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 14 | 9 |
| 役員株式給付引当金 | - | 3 |
| 固定負債計 | 14 | 13 |
| 負債の部合計 | 41 | 33 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,000 | 2,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,500 | 1,500 |
| その他資本剰余金 | 14,551 | 14,926 |
| 資本剰余金合計 | 16,051 | 16,426 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 3,120 | 3,461 |
| その他利益剰余金合計 | 3,120 | 3,461 |
| 利益剰余金合計 | 3,120 | 3,461 |
| 自己株式 | -1,523 | -467 |
| 株主資本合計 | 19,649 | 21,421 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 43 | 32 |
| その他の包括利益累計額合計 | 43 | 32 |
| 純資産の部合計 | 19,692 | 21,453 |
| 負債・純資産合計 | 19,734 | 21,487 |
注記等(連結)
(百万円)| 勘定科目 | 2018年5月31日 | 2019年5月31日 |
|---|
| たな卸資産の注記 | | |
| 未成業務支出金 | 2,231 | 2,586 |
| 貯蔵品 | 7 | 5 |
| たな卸資産 | 2,238 | 2,592 |