菊池製作所(3444)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,674,656 | 5,508,709 |
| 売上原価 | 4,761,157 | 4,641,930 |
| 売上総利益 | 913,498 | 866,778 |
| 販売費・一般管理費 | 983,502 | 1,050,955 |
| 全事業営業損失(△) | -70,003 | -184,177 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 857 | 472 |
| 受取配当金 | 8,892 | 11,026 |
| 助成金収入 | 112,122 | 32,408 |
| スクラップ売却収入 | 35,946 | 35,584 |
| 受取補償金 | 152,218 | 102,934 |
| その他営業外収益 | 20,087 | 21,212 |
| 営業外収益計 | 330,124 | 203,639 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,718 | 12,298 |
| 為替差損 | 11,320 | 5,754 |
| シンジケートローン手数料 | 8,031 | 7,536 |
| 設備賃借費用 | 484 | 484 |
| 二本松工場遊休賃借費用 | 43,537 | 43,537 |
| その他営業外費用 | 6,070 | 2,562 |
| 営業外費用計 | 79,162 | 72,173 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | 180,959 | -52,710 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | - | 1,289,588 |
| 受取補償金 | 38,299 | 255,408 |
| その他特別利益 | - | 153 |
| 特別利益計 | 38,299 | 1,545,150 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却費 | 292 | - |
| 投資有価証券評価損 | 799 | 134 |
| 固定資産圧縮損 | - | 1,266,110 |
| 特別損失計 | 1,092 | 1,266,244 |
| 税引前当年度純利益 | 218,165 | 226,195 |
| 法人税等 | 20,168 | 119,550 |
| 法人税等調整額 | 75,385 | -51,465 |
| 法人税等合計 | 95,554 | 68,084 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 122,611 | 158,110 |
| 少数株主持分損失(△) | - | -12 |
| 当年度純利益 | 122,611 | 158,123 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 試作・金型売上高 | 3,844,462 | 3,594,540 |
| 量産品売上高 | 1,249,187 | 1,232,292 |
| その他売上高 | 65,269 | 109,345 |
| 売上高合計 | 5,158,919 | 4,936,178 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 408 | 21,851 |
| 製品期首たな卸高 | 58,582 | 51,125 |
| 当期商品仕入高 | 66,425 | 68,970 |
| 当期製品製造原価 | 4,348,204 | 4,176,009 |
| 合計 | 4,473,620 | 4,317,955 |
| 商品期末たな卸高 | 21,851 | 20,052 |
| 製品期末たな卸高 | 51,125 | 67,817 |
| 売上原価合計 | 4,400,644 | 4,230,087 |
| 売上総利益 | 758,275 | 706,091 |
| 販売費・一般管理費 | 918,686 | 969,118 |
| 全事業営業損失(△) | -160,411 | -263,027 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 252 | 191 |
| 受取配当金 | 8,892 | 11,026 |
| 助成金収入 | 112,122 | 32,408 |
| スクラップ売却収入 | 25,870 | 17,814 |
| 受取補償金 | 152,218 | 102,934 |
| その他営業外収益 | 18,536 | 17,929 |
| 営業外収益計 | 317,891 | 182,305 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,628 | 12,190 |
| シンジケートローン手数料 | 8,031 | 7,536 |
| 二本松工場遊休賃借費用 | 43,537 | 43,537 |
| その他営業外費用 | 6,487 | 3,000 |
| 営業外費用計 | 67,684 | 66,264 |
| 当期経常利益又は当期経常損失(△) | 89,795 | -146,986 |
| 特別利益 | ||
| 補助金収入 | - | 1,289,588 |
| 受取補償金 | 38,299 | 255,408 |
| その他特別利益 | - | 153 |
| 特別利益計 | 38,299 | 1,545,150 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産圧縮損 | - | 1,266,110 |
| その他特別損失 | 1,092 | 134 |
| 特別損失計 | 1,092 | 1,266,244 |
| 税引前当年度純利益 | 127,001 | 131,919 |
| 法人税等 | 5,544 | 101,650 |
| 法人税等調整額 | 34,567 | -45,805 |
| 法人税等合計 | 40,111 | 55,844 |
| 当年度純利益 | 86,889 | 76,074 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 237,058 | 238,735 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35,723 | 19,986 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,723 | 4,077 |
| 貸倒引当金繰入れ | 1 | 19,844 |
| 固定資産減価償却費 | 36,378 | 71,115 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 195,780 | 187,403 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 3,952 | 8,774 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 76,347 | 72,036 |
| 給料及び手当 | 226,166 | 227,438 |
| 賞与 | 28,617 | 20,059 |
| 賞与引当金繰入額 | 4,228 | 4,077 |
| 法定福利費 | 44,171 | 46,192 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35,723 | 19,986 |
| 支払報酬 | 47,146 | 41,416 |
| 貸倒引当金繰入れ | - | 19,844 |
| 固定資産減価償却費 | 34,445 | 68,634 |