訂正有価証券報告書-第42期(平成28年5月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,919,657 | 5,790,611 |
| 売上原価 | 5,118,479 | 4,857,493 |
| 売上総利益 | 801,178 | 933,118 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,376,036 | 1,273,716 |
| 全事業営業損失(△) | -574,857 | -340,598 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,493 | 1,922 |
| 受取配当金 | 15,078 | 23,785 |
| 助成金収入 | 40,596 | 16,500 |
| スクラップ売却収入 | 14,538 | 23,441 |
| 受取補償金 | 152,637 | 89,786 |
| その他 | 30,997 | 40,767 |
| 営業外収益計 | 255,341 | 196,203 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,672 | 7,435 |
| 為替差損 | - | 13,702 |
| 持分法による投資損失 | 12,323 | 36,346 |
| シンジケートローン手数料 | 8,000 | 7,920 |
| 二本松工場遊休賃借費用 | 43,537 | 39,909 |
| 株式交付費 | 8,971 | - |
| その他 | 8,048 | 22,112 |
| 営業外費用計 | 87,553 | 127,427 |
| 当期経常損失(△) | -407,069 | -271,821 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 97,402 | - |
| 関係会社株式売却益 | 160,706 | - |
| 保険解約返戻金 | 27,739 | - |
| 受取補償金 | - | 511,203 |
| 持分変動利益 | 196,170 | - |
| 固定資産売却益 | - | 2,188 |
| 特別利益計 | 482,018 | 513,391 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 2,229 |
| 固定資産除却損 | 1,258 | 18,473 |
| 減損損失 | 865,285 | - |
| 特別損失計 | 866,543 | 20,703 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -791,594 | 220,866 |
| 法人税 | 22,627 | 67,427 |
| 法人税等調整額 | 33,867 | -18,347 |
| 法人税等合計 | 56,495 | 49,080 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -848,090 | 171,786 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | -43,376 | -50,731 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | -804,713 | 222,517 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,104,248 | 5,017,931 |
| 売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 20,016 | 10,782 |
| 製品期首たな卸高 | 44,016 | 42,116 |
| 当期商品仕入高 | 88,696 | 6,819 |
| 当期製品製造原価 | 4,440,920 | 4,461,393 |
| 合計 | 4,593,648 | 4,521,111 |
| 商品期末たな卸高 | 10,782 | 11,987 |
| 製品期末たな卸高 | 42,116 | 54,621 |
| 売上原価合計 | 4,540,749 | 4,454,503 |
| 売上総利益 | 563,499 | 563,427 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,089,108 | 898,174 |
| 全事業営業損失(△) | -525,609 | -334,747 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,516 | 1,588 |
| 受取配当金 | 15,078 | 23,785 |
| 助成金収入 | 28,490 | 11,650 |
| スクラップ売却収入 | 10,258 | 14,322 |
| 受取補償金 | 152,637 | 89,786 |
| その他 | 29,021 | 44,721 |
| 営業外収益計 | 237,003 | 185,854 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 6,548 | 7,226 |
| シンジケートローン手数料 | 8,000 | 7,920 |
| 二本松工場遊休賃借費用 | 43,537 | 39,909 |
| 事務所移転費用 | - | 11,566 |
| 株式交付費 | 8,971 | - |
| その他 | 11,791 | 13,418 |
| 営業外費用計 | 78,849 | 80,041 |
| 当期経常損失(△) | -367,455 | -228,933 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 97,402 | - |
| 関係会社株式売却益 | 177,000 | - |
| 保険解約返戻金 | 27,739 | - |
| 受取補償金 | - | 511,203 |
| 固定資産売却益 | - | 2,188 |
| 特別利益計 | 302,141 | 513,391 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 2,229 |
| 関係会社株式評価損 | - | 20,401 |
| 固定資産除却損 | 961 | 17,807 |
| 減損損失 | 865,285 | - |
| 特別損失計 | 866,247 | 40,439 |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -931,560 | 244,018 |
| 法人税 | 1,750 | 80,746 |
| 法人税等調整額 | 71,918 | -29,120 |
| 法人税等合計 | 73,669 | 51,625 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後) | -1,005,229 | 192,392 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 273,376 | 308,193 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,456 | 13,978 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 4,055 |
| 退職給付費用 | 12,294 | 14,708 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,434 | -23,507 |
| 減価償却費 | 53,221 | 32,746 |
| 研究開発費 | 421,562 | 276,587 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 421,562 | 276,587 |
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 21,330 | 38,118 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 58,568 | 52,057 |
| 給料及び手当 | 233,211 | 222,134 |
| 賞与 | 28,188 | 22,636 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 4,055 |
| 法定福利費 | 41,098 | 39,895 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15,456 | 13,978 |
| 支払報酬 | 96,717 | 63,278 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | -24,474 |
| 減価償却費 | 44,664 | 22,995 |
| 研究開発費 | 385,829 | 245,828 |