有価証券報告書-第8期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年1月31日) | 当事業年度 (平成29年1月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 124,493 | 191,392 | |||||||||
| 売掛金 | 48,822 | 50,815 | |||||||||
| 前払費用 | 15,916 | 19,170 | |||||||||
| その他 | 1,841 | 225 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △352 | △591 | |||||||||
| 流動資産合計 | 190,722 | 261,012 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | - | ※ 5,268 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | - | ※ 598 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | - | 5,867 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 179 | 758 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 26,026 | 37,637 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 26,206 | 38,395 | |||||||||
| 固定資産合計 | 26,206 | 44,262 | |||||||||
| 資産合計 | 216,928 | 305,274 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 9,000 | - | |||||||||
| 未払金 | 35,524 | 38,669 | |||||||||
| 未払費用 | 1,079 | 933 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,293 | 9,306 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,550 | 10,025 | |||||||||
| 前受金 | 28,363 | 51,492 | |||||||||
| 預り金 | 1,140 | 4,620 | |||||||||
| 設備関係未払金 | 1,245 | 907 | |||||||||
| 1年内返還予定の会員預り金 | 23,152 | 41,936 | |||||||||
| 流動負債合計 | 108,349 | 157,890 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 57,000 | 57,000 | |||||||||
| 長期前受金 | 32,961 | 30,598 | |||||||||
| 会員預り金 | 278,644 | 237,431 | |||||||||
| 固定負債合計 | 368,606 | 325,029 | |||||||||
| 負債合計 | 476,956 | 482,920 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,480,747 | 1,630,746 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,150,247 | 1,300,246 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,150,247 | 1,300,246 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △2,926,915 | △3,201,424 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △2,926,915 | △3,201,424 | |||||||||
| 株主資本合計 | △295,921 | △270,431 | |||||||||
| 新株予約権 | 35,894 | 92,786 | |||||||||
| 純資産合計 | △260,027 | △177,645 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 216,928 | 305,274 | |||||||||