有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/27 11:18
【資料】
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【項目】
129項目
14 繰延税金資産及び繰延税金負債
(1) 繰延税金
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳及び増減は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
2021年
1月1日
損益で認識その他の
包括利益で
認識
その他
(注3)
2021年
12月31日
百万円百万円百万円百万円百万円
繰延税金資産
FVTPLの有価証券 (注1)568△127-8449
FVTOCIの有価証券 (注1)2,465-2,968-5,433
繰延収益5,904△14-1306,020
減価償却費及び償却費484△425-362
引当金1,193△103-271,117
繰越欠損金379379-5763
税額控除(注2)13,07814,915-45928,452
未払金・未払費用-1,182-231,205
その他1,053△24-501,079
合計25,12415,7832,96870544,580
繰延税金負債
FVTPLの有価証券 (注1)400△133-2269
FVTOCIの有価証券 (注1)7,964-5,521-13,485
子会社無形資産の評価差額2,548△1,228-311,351
在外子会社の未分配利益42,695964-△343,656
減価償却費及び償却費26743-5774
その他65290-54796
合計54,2854365,5218960,331

(注) 1.前連結会計年度より、有価証券の評価差額に係る繰延税金の重要性が増したため、FVTPLで測定する有価証券(FVTPLの有価証券)に係る繰延税金とFVTOCIで測定する有価証券(FVTOCIの有価証券)に係る繰延税金とに区分表示しております。
2.主にNEOPLE INC.の繰越外国税額控除に対して繰延税金資産を認識しております。また、前連結会計年度における主な増加要因は、NEOPLE INC.の繰越外国税額控除に係る繰延税金資産を追加で認識した影響によるものです。
3.その他には、在外営業活動体の換算差額による影響額等が含まれております。
当連結会計年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
2022年
1月1日
損益で認識その他の
包括利益で
認識
その他
(注3)
2022年
12月31日
百万円百万円百万円百万円百万円
繰延税金資産
FVTPLの有価証券449△1-28476
FVTOCIの有価証券5,433-5,471△40610,498
繰延収益6,0201,740-5308,290
減価償却費及び償却費627-574
引当金1,117368-981,583
繰越欠損金7634-24791
税額控除 (注1)28,4527,197-2,48838,137
未払金・未払費用1,205378-1061,689
その他1,079271-941,444
合計44,5809,9645,4712,96762,982
繰延税金負債
FVTPLの有価証券269190-9468
FVTOCIの有価証券 (注2)13,485-△10,042-3,443
子会社無形資産の評価差額1,351△1,048-37340
在外子会社の未分配利益43,6566,172-549,833
減価償却費及び償却費774213-681,055
その他796203-701,069
合計60,3315,730△10,04218956,208

(注) 1.主にNEOPLE INC.の繰越外国税額控除に対して繰延税金資産を認識しております。
2.当連結会計年度における主な減少要因は、市場性のある株式の市場価格の下落に伴い、FVTOCIの有価証券の公正価値が減少したことによるものであります。
3.その他には、在外営業活動体の換算差額による影響額等が含まれております。
連結財政状態計算書上の繰延税金資産及び繰延税金負債は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
百万円百万円
繰延税金資産
1年内15,24618,897
1年超22,96838,248
合計38,21457,145
繰延税金負債
1年内-0
1年超53,96550,371
合計53,96550,371

当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異又は繰越欠損金の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。繰延税金資産の回収可能性の評価においては、予定される繰延税金負債の取崩、予測される将来課税所得及びタックスプランニングを考慮しております。当社グループは、認識された繰延税金資産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間における将来課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性は高いと判断しております。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除の金額は、次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
百万円百万円
将来減算一時差異24,20429,919
繰越欠損金106,142121,166
繰越税額控除16,5412,897
合計146,887153,982

繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
百万円百万円
1年目923774
2年目9751,238
3年目1,2351,703
4年目1,7721,482
5年目以降101,237115,969
合計106,142121,166


繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の金額と繰越期限は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2021年12月31日)
当連結会計年度
(2022年12月31日)
百万円百万円
1年目--
2年目--
3年目-9
4年目-7
5年目以降16,5412,881
合計16,5412,897

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産を認識していない繰越税額控除の主な減少要因は、NEOPLE INC.の繰越外国税額控除に係る繰延税金資産を追加で認識した影響によるものです。
当社グループは、前連結会計年度又は当連結会計年度に損失を計上しており、かつ繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している一部の子会社について、繰延税金負債を超過する繰延税金資産を前連結会計年度及び当連結会計年度においてそれぞれ685百万円及び1,463百万円認識しております。これは各企業が繰越欠損金、繰越税額控除及び将来減算一時差異を解消できるだけの課税所得を稼得する可能性が高いとする経営陣の評価に基づいております。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末において、繰延税金負債を認識していない子会社及び関連会社の投資に係る将来加算一時差異はそれぞれ、7,295百万円及び1,393百万円であります。
(2) 法人所得税費用
法人所得税費用の内訳は次のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
百万円百万円
当期法人所得税費用37,75344,769
繰延法人所得税費用△15,347△4,234
合計22,40640,535


当社は、主に法人税、住民税及び事業税を課されており、これらを基礎として計算した法定実効税率は、前連結会計年度及び当連結会計年度において30.6%となっております。ただし、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
当該法定実効税率と、連結損益計算書における平均実際負担税率との差異要因は次のとおりであります。
前連結会計年度
(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
当連結会計年度
(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
%%
法定実効税率30.630.6
損金及び益金に永久に算入されない額2.81.7
在外子会社の税率差異△5.2△2.7
在外子会社の優遇税制に伴う軽減措置
(注1)
△5.1-
繰延税金資産が認識されなかった一時差異等の増減 (注2)△10.2△5.7
外国税額8.68.4
税額控除 (注3)△6.7△11.0
持分法適用会社の影響0.21.7
のれんの減損-0.3
留保金課税1.20.3
在外子会社の未分配利益0.74.2
過年度法人税等0.4△0.1
税率変更による影響△0.50.3
連結納税による影響△0.30.1
その他0.00.7
平均実際負担税率16.528.8

(注) 1.在外子会社の優遇税制に伴う軽減措置は、韓国子会社のNEOPLE INC.が韓国済州島に移転したことに伴い法人税の優遇措置を受けたものであります。また、当該優遇措置は、2021年度に終了いたしました。
2.前連結会計年度及び当連結会計年度における主な減少要因は、NEOPLE INC.の繰越外国税額控除に係る繰延税金資産を追加で認識した影響によるものです。
3.当連結会計年度における主な減少要因は、NEOPLE INC.の外国税額控除によるものです。

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