訂正有価証券報告書-第14期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)

【提出】
2020/10/09 15:06
【資料】
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【項目】
115項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
前事業年度
(平成29年9月30日)
当事業年度
(平成30年9月30日)
ポイント引当金103,467千円15,939千円
減価償却費9,6217,951
減損損失-24,191
貸倒引当金3,5174,971
関係会社株式評価損15,28797,039
繰越欠損金110,284121,837
その他23,27312,314
小計265,453千円284,245千円
評価性引当額△140,989△148,348
繰延税金資産合計124,464千円135,896千円

繰延税金資産純額124,464千円135,896千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため、記載しておりません。