四半期報告書-第22期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 10,281 | 8,352 |
売掛金 | 8,051 | 9,803 |
原材料及び貯蔵品 | 351 | 454 |
未収入金 | 3,230 | 3,188 |
その他 | 284 | 281 |
流動資産合計 | 22,200 | 22,080 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,286 | 3,225 |
機械装置及び運搬具(純額) | 14,246 | 13,933 |
土地 | 747 | 747 |
建設仮勘定 | 25,442 | 25,835 |
その他(純額) | 84 | 101 |
有形固定資産合計 | 43,806 | 43,844 |
無形固定資産 | ||
その他 | 1,857 | 1,865 |
無形固定資産合計 | 1,857 | 1,865 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 2,123 | 1,912 |
関係会社株式 | 1,301 | 1,277 |
繰延税金資産 | 429 | 495 |
敷金及び保証金 | 536 | 594 |
その他 | 2,868 | 2,838 |
貸倒引当金 | △99 | △131 |
投資その他の資産合計 | 7,158 | 6,987 |
固定資産合計 | 52,823 | 52,696 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 1 | 0 |
繰延資産合計 | 1 | 0 |
資産合計 | 75,024 | 74,777 |
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2019年6月30日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 5,717 | 5,399 |
短期借入金 | 5,900 | 5,900 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,856 | 1,766 |
未払金 | 2,696 | 2,711 |
未払法人税等 | 871 | 604 |
賞与引当金 | 86 | 52 |
その他 | 158 | 527 |
流動負債合計 | 17,287 | 16,962 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 27,303 | 26,897 |
退職給付に係る負債 | 47 | 41 |
資産除去債務 | 2,785 | 2,788 |
繰延税金負債 | 28 | 21 |
役員報酬BIP信託引当金 | 93 | 88 |
デリバティブ債務 | 1,317 | 1,563 |
その他 | 338 | 356 |
固定負債合計 | 31,913 | 31,758 |
負債合計 | 49,200 | 48,720 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 5,168 | 5,175 |
資本剰余金 | 4,639 | 4,646 |
利益剰余金 | 10,709 | 11,397 |
自己株式 | △185 | △169 |
株主資本合計 | 20,332 | 21,049 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 79 | △99 |
繰延ヘッジ損益 | △992 | △1,216 |
為替換算調整勘定 | 14 | △6 |
その他の包括利益累計額合計 | △898 | △1,321 |
非支配株主持分 | 6,390 | 6,329 |
純資産合計 | 25,824 | 26,057 |
負債純資産合計 | 75,024 | 74,777 |