訂正有価証券届出書(新規公開時)
② 【損益計算書】
【完成業務原価明細書】
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
(注)※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
(原価計算の方法)
個別原価計算を採用しております。
【商品売上原価明細書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 完成業務収入 | 3,472,553 | 3,741,171 | |||||||||
| 商品売上高 | 51,915 | 66,671 | |||||||||
| 売上高合計 | 3,524,468 | 3,807,842 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 完成業務原価 | 2,277,926 | 2,478,133 | |||||||||
| 商品売上原価 | 41,506 | 53,561 | |||||||||
| 売上原価合計 | 2,319,433 | 2,531,695 | |||||||||
| 売上総利益 | 1,205,035 | 1,276,147 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | |||||||||||
| 役員報酬 | 87,091 | 102,061 | |||||||||
| 役員賞与 | 7,500 | ― | |||||||||
| 給料手当及び賞与 | 396,755 | 439,659 | |||||||||
| 退職給付費用 | 8,637 | 30,227 | |||||||||
| 法定福利費 | 67,340 | 72,857 | |||||||||
| 貸倒引当金繰入額 | 1,641 | △5,753 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,090 | 29,447 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,159 | ― | |||||||||
| 地代家賃 | 52,056 | 62,103 | |||||||||
| 支払手数料 | 62,694 | 66,995 | |||||||||
| その他 | 166,195 | 173,308 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費合計 | 870,163 | 970,906 | |||||||||
| 営業利益 | 334,872 | 305,241 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 257 | 166 | |||||||||
| 受取配当金 | 489 | 444 | |||||||||
| 受取手数料 | 964 | 1,836 | |||||||||
| 受取出向料 | ― | ※1 7,187 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | 5,279 | 755 | |||||||||
| 助成金収入 | 2,295 | 1,400 | |||||||||
| 経営指導料 | ※1 7,247 | ※1 1,847 | |||||||||
| 業務受託料 | 1,512 | 978 | |||||||||
| その他 | 3,689 | 1,447 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 21,735 | 16,063 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 3,840 | 4,245 | |||||||||
| その他 | 362 | 424 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 4,202 | 4,669 | |||||||||
| 経常利益 | 352,405 | 316,635 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | 当事業年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日) | ||||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 47,601 | |||||||||
| 特別損失合計 | ― | 47,601 | |||||||||
| 税引前当期純利益 | 352,405 | 269,034 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 150,951 | 132,112 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △13,792 | △7,945 | |||||||||
| 法人税等合計 | 137,159 | 124,167 | |||||||||
| 当期純利益 | 215,246 | 144,867 | |||||||||
【完成業務原価明細書】
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | |||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 120,874 | 5.1 | |
| Ⅱ 労務費 | 912,973 | 38.9 | |
| Ⅲ 外注費 | 773,068 | 32.9 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 542,807 | 23.1 |
| 当期総製造費用 | 2,349,724 | 100.0 | |
| 仕掛品期首たな卸高 | 129,258 | ||
| 合計 | 2,478,982 | ||
| 仕掛品期末たな卸高 | 196,157 | ||
| 他勘定振替高 | ※2 | 4,898 | |
| 完成業務原価 | 2,277,926 | ||
(注)※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 前事業年度(千円) | |
| 消耗品費 | 150,201 |
| 賃借料 | 97,619 |
| 減価償却費 | 103,607 |
| 工事損失引当金繰入額 | 4,556 |
(注)※2 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。
| 項目 | 前事業年度(千円) |
| 販売費及び一般管理費 | 3,185 |
| 固定資産 | 1,713 |
(原価計算の方法)
個別原価計算を採用しております。
【商品売上原価明細書】
| 前事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) |
| 商品期首たな卸高 | 311 | |
| 当期商品仕入高 | 41,409 | |
| 合計 | 41,721 | |
| 商品期末たな卸高 | 214 | |
| 他勘定振替高 | ― | |
| 商品売上原価 | 41,506 |