アクサス HD(3536)の損益計算書
- 【提出】
- 2018年8月3日 12:21
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,152,130 | 14,359,592 |
| 売上原価 | 10,528,168 | 10,624,677 |
| 売上総利益 | 3,623,961 | 3,734,914 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,467,257 | 3,472,685 |
| 全事業営業利益 | 156,704 | 262,228 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,666 | 884 |
| 受取配当金 | 1,794 | 1,452 |
| 受取保険金 | 3,403 | 5,874 |
| 投資有価証券売却益 | 6,201 | 792 |
| 保険解約返戻金 | 23,866 | - |
| その他 | 22,327 | 16,162 |
| 営業外収益計 | 60,259 | 25,167 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 120,149 | 88,452 |
| 為替差損 | 2,022 | 8,948 |
| 金利スワップ評価損 | - | 13,736 |
| 投資有価証券売却損 | 15,157 | - |
| その他 | 20,584 | 25,039 |
| 営業外費用計 | 157,912 | 136,176 |
| 当期経常利益 | 59,051 | 151,219 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 1,229 | 95,188 |
| 段階取得に係る差益 | 613,428 | - |
| その他 | 1,866 | - |
| 特別利益計 | 616,523 | 95,188 |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | 3,036,543 | 31,908 |
| 閉店損失 | 32,247 | 1,298 |
| その他 | 5,558 | 274 |
| 特別損失計 | 3,074,349 | 33,481 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -2,398,773 | 212,925 |
| 法人税 | 19,106 | 20,978 |
| 法人税等調整額 | 21,087 | 9,229 |
| 法人税等合計 | 40,193 | 30,207 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -2,438,967 | 182,718 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | -2,438,967 | 182,718 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 関係会社受取配当金 | - | 212,000 |
| 経営指導料 | 92,656 | 186,663 |
| 営業収益合計 | 92,656 | 398,663 |
| 販売費及び一般管理費 | 101,973 | 252,933 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | -9,316 | 145,729 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| その他 | 50 | 0 |
| 営業外収益計 | 50 | 0 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 651 | 1,003 |
| その他 | - | 0 |
| 営業外費用計 | 651 | 1,003 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -9,917 | 144,726 |
| 特別損失 | ||
| 子会社株式評価損 | 1,807,566 | - |
| 特別損失計 | 1,807,566 | - |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,817,484 | 144,726 |
| 法人税 | 1,261 | 2,197 |
| 法人税等調整額 | - | -8,086 |
| 法人税等合計 | 1,261 | -5,888 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -1,818,745 | 150,615 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 7,594 | 14,381 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 93,260 | 105,000 |
| 給料手当及び賞与 | 1,112,395 | 1,163,954 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 279,252 | 319,193 |
| 運送費及び保管費 | 243,402 | 238,763 |
| 賃借料 | 495,389 | 476,313 |
| 減価償却費 | 224,169 | 193,263 |
| のれん償却額 | 68,828 | - |
| 支払手数料 | 236,161 | 204,995 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1,173 | 14,250 |
| 退職給付引当金繰入額 | 388 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,905 | 2,981 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 50,100 | 98,400 |
| 給料手当及び賞与 | 19,766 | 61,666 |
| 減価償却費 | 77 | 155 |
| 支払手数料 | 14,229 | 52,865 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7,425 | 14,250 |