訂正有価証券報告書-第22期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019/07/12 15:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
137項目
① 【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金467,346452,525
売掛金※2 561,248※2 555,691
商品38,57043,811
貯蔵品2,518660
前渡金122,614120,231
前払費用12,25913,317
その他64,29022,536
貸倒引当金-△15,507
流動資産合計1,268,8481,193,266
固定資産
有形固定資産
建物11,74212,547
減価償却累計額△8,435△9,143
建物(純額)3,3063,403
機械及び装置440440
減価償却累計額△439△439
機械及び装置(純額)00
工具、器具及び備品45,19449,200
減価償却累計額△35,832△41,721
工具、器具及び備品(純額)9,3617,479
有形固定資産合計12,66710,882
無形固定資産
ソフトウエア267,450176,914
ソフトウエア仮勘定119,954137,043
その他029,000
無形固定資産合計387,404342,957
投資その他の資産
投資有価証券36,89636,896
関係会社株式273,458218,241
出資金1010
長期貸付金110,000187,000
長期前払費用12-
繰延税金資産23,68542,370
その他66,93568,475
投資その他の資産合計510,997552,993
固定資産合計911,070906,833
資産合計2,179,9182,100,100


(単位:千円)
前事業年度
(2018年3月31日)
当事業年度
(2019年3月31日)
負債の部
流動負債
買掛金※2 115,509※2 159,222
未払金47,50542,426
未払費用12,92512,251
未払法人税等26,8716,166
未払消費税等9,7877,848
前受金443,226459,359
預り金7,4666,517
賞与引当金31,28829,171
役員賞与引当金2,292-
流動負債合計696,874722,963
固定負債
退職給付引当金24,11126,304
役員退職慰労引当金40,30045,600
固定負債合計64,41171,904
負債合計761,285794,867
純資産の部
株主資本
資本金329,785330,126
資本剰余金
資本準備金29,78530,126
その他資本剰余金89,31489,314
資本剰余金合計119,099119,440
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金969,820903,344
利益剰余金合計969,820903,344
自己株式△71△47,678
株主資本合計1,418,6331,305,232
純資産合計1,418,6331,305,232
負債純資産合計2,179,9182,100,100