訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 250,578 | 586,963 |
売掛金 | 50,960 | 99,836 |
前払費用 | 8,819 | 26,655 |
繰延税金資産 | 10,688 | - |
その他 | 6,866 | - |
貸倒引当金 | - | △189 |
流動資産合計 | 327,911 | 713,265 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,582 | 14,942 |
減価償却累計額 | △465 | △5,057 |
建物(純額) | 5,117 | 9,885 |
工具、器具及び備品 | 6,590 | 13,444 |
減価償却累計額 | △1,525 | △4,503 |
工具、器具及び備品(純額) | 5,065 | 8,940 |
有形固定資産合計 | 10,182 | 18,825 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | - | 1,936 |
無形固定資産合計 | - | 1,936 |
投資その他の資産 | ||
敷金 | 24,515 | 147,255 |
長期前払費用 | 1,066 | 754 |
破産更生債権等 | - | 290 |
繰延税金資産 | 17,526 | - |
貸倒引当金 | - | △290 |
投資その他の資産合計 | 43,107 | 148,009 |
固定資産合計 | 53,289 | 168,770 |
資産合計 | 381,200 | 882,035 |
(単位:千円) | ||
前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 13,294 | 21,923 |
1年内返済予定の長期借入金 | 19,200 | 60,920 |
未払金 | 31,434 | 110,630 |
未払費用 | 50,689 | 90,121 |
未払法人税等 | 3,486 | 5,124 |
預り金 | 1,368 | 2,922 |
前受収益 | 62,745 | 148,511 |
その他 | 288 | 9,381 |
流動負債合計 | 182,505 | 449,532 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 21,800 | 138,576 |
固定負債合計 | 21,800 | 138,576 |
負債合計 | 204,305 | 588,108 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 240,850 | 440,850 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 230,850 | 430,850 |
資本剰余金合計 | 230,850 | 430,850 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | △294,805 | △577,773 |
利益剰余金合計 | △294,805 | △577,773 |
株主資本合計 | 176,895 | 293,927 |
純資産合計 | 176,895 | 293,927 |
負債純資産合計 | 381,200 | 882,035 |