有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/28 15:36
【資料】
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【項目】
102項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年12月31日)
当事業年度
(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)295,274千円126,717千円
減価償却費超過額27,554千円26,204千円
その他8,222千円17,207千円
繰延税金資産小計131,051千円170,129千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2△95,274千円△126,717千円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△35,776千円△43,411千円
評価性引当額小計(注)1△131,051千円△170,129千円
繰延税金資産合計―千円―千円

(注)1.評価性引当額が39,078千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を追加的に31,443千円認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2020年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(a)95,27495,274
評価性引当額△95,274△95,274
繰延税金資産

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2021年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(a)126,717126,717
評価性引当額△126,717△126,717
繰延税金資産

(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度および当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。

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