有価証券報告書-第7期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2018年6月30日) | 当連結会計年度 (2019年6月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払事業税 | 2,589 | 千円 | 4,108 | 千円 | |
| 福利厚生積立金 | 823 | 〃 | 2,776 | 〃 | |
| 資産除去債務 | - | 〃 | 2,697 | 〃 | |
| 貸倒引当金 | - | 〃 | 1,531 | 〃 | |
| その他 | - | 〃 | 2,267 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 3,412 | 千円 | 13,381 | 千円 | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,412 | 千円 | 13,381 | 千円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
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