有価証券報告書-第32期(2025/07/01-2026/06/30)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 9,978 | 千円 | 10,028 | 千円 | |
| 貸倒損失 | 6,764 | 〃 | 6,764 | 〃 | |
| 投資有価証券評価損 | 6,583 | 〃 | 6,583 | 〃 | |
| 受注損失引当金 | 2,141 | 〃 | 2,274 | 〃 | |
| 未払事業税 | 9,138 | 〃 | 13,957 | 〃 | |
| 資産除去債務 | 6,294 | 〃 | 7,846 | 〃 | |
| 減価償却費 | - | 〃 | 271 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 40,901 | 〃 | 47,725 | 〃 | |
| 評価性引当額 | △23,326 | 〃 | △23,376 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 17,575 | 〃 | 24,349 | 〃 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 顧客関連資産 | △262,368 | 〃 | △240,626 | 〃 | |
| 資産除去債務 | △4,091 | 〃 | △5,419 | 〃 | |
| その他 | △3,803 | 〃 | △10,602 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △270,263 | 〃 | △256,648 | 〃 | |
| 繰延税金資産の純額 | △252,688 | 〃 | △232,299 | 〃 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった
主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2025年6月30日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.5 | % | 30.5 | % | |
| (調整) | |||||
| 住民税均等割 | 2.8 | % | 2.8 | % | |
| 永久差異 | 0.5 | % | 1.2 | % | |
| 法人税額の特別控除額 | △4.3 | % | - | % | |
| 留保金課税額 | 4.7 | % | 2.5 | % | |
| のれん償却額 | 2.5 | % | 2.6 | % | |
| 抱合せ株式消滅差益 | △1.8 | % | - | % | |
| その他 | △1.0 | % | △0.5 | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.8 | % | 39.1 | % | |