有価証券報告書-第4期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 15:15
【資料】
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【項目】
115項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2020年12月31日)
当事業年度
(2021年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金24,942千円107,392千円
その他6,49384,514
繰延税金資産小計31,434191,906
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△24,942△107,392
将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額△6,493△84,514
評価性引当額小計△31,434△191,906
繰延税金資産合計
繰延税金負債千円千円
繰延税金負債合計
繰延税金資産純額

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。