有価証券届出書(新規公開時)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度(2019年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度(2020年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2019年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2019年9月30日) | |
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 498千円 |
ポイント引当金 | 17,391 |
子会社株式評価損 | 5,135 |
資産除去債務 | 2,609 |
資産調整勘定 | 47,240 |
その他 | 386 |
繰延税金資産小計 | 73,262 |
評価性引当額 | △7,744 |
繰延税金資産合計 | 65,517 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度 (2019年9月30日) | |
法定実効税率 | 34.6% |
(調整) | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △27.3 |
住民税均等割 | 2.5 |
軽減税率適用による影響 | △1.8 |
のれん償却額 | 0.4 |
評価性引当額の増減 | 3.9 |
その他 | △0.4 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 11.9 |
当事業年度(2020年9月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
当事業年度 (2020年9月30日) | |
繰延税金資産 | |
未払事業税 | 4,502千円 |
ポイント引当金 | 18,834 |
子会社株式評価損 | 5,135 |
資産除去債務 | 2,672 |
資産調整勘定 | 37,632 |
その他 | 246 |
繰延税金資産小計 | 69,023 |
評価性引当額 | △7,807 |
繰延税金資産合計 | 61,216 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
当事業年度 (2020年9月30日) | |
法定実効税率 | 34.6% |
(調整) | |
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △2.9 |
税額控除 | △4.4 |
住民税均等割 | 0.7 |
軽減税率適用による影響 | △0.5 |
のれん償却額 | 1.3 |
その他 | △0.2 |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 28.6 |