有価証券報告書-第29期(2023/06/01-2024/05/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年5月31日) (単位:千円)
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2024年5月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2023年5月31日) | 当連結会計年度 (2024年5月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払金 | 2,515 | 千円 | 2,951 | 千円 | |
| 未払事業税 | 7,227 | 〃 | 10,038 | 〃 | |
| 減価償却超過額 | 6,009 | 〃 | 8,973 | 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金 (注)1 | 19,115 | 〃 | - | 〃 | |
| 資産調整勘定 | - | 〃 | 12,452 | 〃 | |
| その他 | 19,639 | 〃 | 22,706 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 54,508 | 千円 | 57,122 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)1 | △19,115 | 〃 | - | 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △9,310 | 〃 | △20,216 | 〃 | |
| 評価性引当額小計 | △28,426 | 〃 | △20,216 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 26,081 | 千円 | 36,906 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 在外子会社の留保利益 | △2,007 | 千円 | △2,437 | 千円 | |
| その他 | △829 | 〃 | △458 | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,837 | 〃 | △2,896 | 〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 23,244 | 千円 | 34,010 | 千円 | |
(注)1.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2023年5月31日) (単位:千円)
| 1年以内 | 1年超 2年以内 | 2年超 3年以内 | 3年超 4年以内 | 4年超 5年以内 | 5年超 | 合計 | |
| 税務上の繰越欠損金(a) | - | - | - | - | - | 19,115 | 19,115 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | - | △19,115 | △19,115 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(a) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2024年5月31日)
該当事項はありません。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2023年5月31日) | 当連結会計年度 (2024年5月31日) | |||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % | ||
| (調整) | ||||||
| 法人税留保金課税 | 1.4 | % | 2.3 | % | ||
| 住民税均等割 | 1.2 | % | 1.0 | % | ||
| 評価性引当額の増減 | 4.2 | % | △3.3 | % | ||
| のれん償却費 | 1.6 | % | 4.5 | % | ||
| 給与等支給額増加税額控除 | △1.1 | % | △1.8 | % | ||
| 子会社株式取得関連費用 | 0.6 | % | 4.6 | % | ||
| その他 | 0.0 | % | △0.1 | % | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 38.0 | % | 37.7 | % | ||