訂正有価証券報告書-第27期(2021/06/01-2022/05/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年5月31日) | 当事業年度 (2022年5月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 未払金 | 1,205 | 千円 | 1,276 | 千円 | |
| 減価償却超過額 | 12,760 | 〃 | 16,949 | 〃 | |
| 子会社株式評価損 | 2,239 | 〃 | 1,982 | 〃 | |
| 未払事業税 | 5,534 | 〃 | 6,959 | 〃 | |
| その他 | 8,382 | 〃 | 13,530 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 30,122 | 千円 | 40,698 | 千円 | |
| 評価性引当額 | △2,808 | 〃 | △2,486 | 〃 | |
| 繰延税金資産合計 | 27,313 | 千円 | 38,212 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | △476 | 千円 | - | 千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △476 | 〃 | - | 〃 | |
| 繰延税金資産純額 | 26,837 | 千円 | 38,212 | 千円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2021年5月31日) | 当事業年度 (2022年5月31日) | |||||
| 法定実効税率 | 34.6 | % | 30.6 | % | ||
| (調整) | ||||||
| 税率変更による影響 | - | % | 1.0 | % | ||
| 法人税留保金課税 | - | % | 2.3 | % | ||
| 中小企業減税の利用 | △0.3 | % | - | % | ||
| 抱合せ株式消滅差益 | △1.9 | % | - | % | ||
| 住民税均等割 | 0.3 | % | 1.3 | % | ||
| その他 | 0.1 | % | 0.3 | % | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 32.8 | % | 35.5 | % | ||