有価証券報告書-第21期(2022/01/01-2022/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||
| 繰延税金資産 | |||||
| 賞与引当金 | 9,376 | 千円 | 9,425 | 千円 | |
| 商品保証引当金 | 4,377 | 〃 | 4,905 | 〃 | |
| 貸倒引当金 | 9 | 〃 | 14 | 〃 | |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 〃 | 1,742 | 〃 | |
| 未払事業税 | 3,184 | 〃 | 596 | 〃 | |
| 未払事業所税 | - | 〃 | 743 | 〃 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 82,858 | 〃 | 142,100 | 〃 | |
| その他 | 18,971 | 〃 | 20,714 | 〃 | |
| 繰延税金資産小計 | 118,778 | 千円 | 180,243 | 千円 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △48,981 | 〃 | △135,313 | 〃 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △18,971 | 〃 | △20,714 | 〃 | |
| 評価性引当額 | △67,952 | 千円 | △156,028 | 千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 50,826 | 千円 | 24,215 | 千円 | |
| 繰延税金負債 | |||||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △1,583 | 千円 | △1,583 | 千円 | |
| 繰延ヘッジ損益 | △1,516 | 〃 | - | 〃 | |
| 繰延税金負債合計 | △3,099 | 千円 | △1,583 | 千円 | |
| 繰延税金資産純額 | 47,726 | 千円 | 22,632 | 千円 | |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | - | % | |
| (調整) | |||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | % | - | % | |
| 住民税均等割等 | 1.1 | % | - | % | |
| 評価性引当額の増減 | △18.6 | % | - | % | |
| その他 | △2.8 | % | - | % | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 10.6 | % | - | % | |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失であるため注記を省略しております。