有価証券報告書-第9期(2022/01/01-2022/12/31)

【提出】
2023/03/31 15:07
【資料】
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【項目】
134項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(2021年12月31日)
当事業年度
(2022年12月31日)
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金(注)1,125,937千円1,500,214千円
未払事業税7,483 〃902 〃
未払事業所税668 〃― 〃
資産除去債務6,738 〃7,657 〃
減価償却超過額及び減損損失34,586 〃37,521 〃
一括償却資産25,991 〃0 〃
ソフトウエア仮勘定10,794 〃1,218 〃
貸倒引当金1,763 〃1,617 〃
棚卸資産評価損536 〃591 〃
繰延資産― 〃916 〃
未払賞与― 〃5,361 〃
受注損失引当金― 〃2,071 〃
譲渡制限付株式報酬― 〃1,335 〃
その他131 〃793 〃
繰延税金資産小計1,214,631千円1,560,203千円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額△1,125,937 〃△1,500,214 〃
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額△88,694 〃△59,988 〃
評価性引当額小計△1,214,631 〃△1,560,203 〃
繰延税金資産合計

(注) 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限別の金額
前事業年度(2021年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※)3,10355,21461,58993,885912,1441,125,937
評価性引当額△3,103△55,214△61,589△93,885△912,144△1,125,937
繰延税金資産

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当事業年度(2022年12月31日)
1年以内
(千円)
1年超
2年以内
(千円)
2年超
3年以内
(千円)
3年超
4年以内
(千円)
4年超
5年以内
(千円)
5年超
(千円)
合計
(千円)
税務上の繰越欠損金(※)3,50662,37369,574106,058151,3211,107,3801,500,214
評価性引当額△3,506△62,373△69,574△106,058△151,321△1,107,380△1,500,214
繰延税金資産

(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。