訂正有価証券報告書-第4期(2021/04/01-2022/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年3月31日) 百万円 | 当事業年度 (2022年3月31日) 百万円 | |
| 繰延税金資産 | ||
| 退職給付費用 | - | 0 |
| 出向負担金 | - | 0 |
| 未払事業税 | - | 17 |
| 税務上の繰越欠損金 | 209 | 159 |
| 小計 | 209 | 178 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △209 | △151 |
| 評価性引当額小計 | △209 | △151 |
| 繰延税金資産合計 | - | 26 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(2021年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。
当事業年度(2022年3月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しています。