訂正有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2024/06/12 15:00
【資料】
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【項目】
157項目
(税効果会計関係)
前事業年度(自 2021年7月1日 至 2022年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税4,820千円
資産除去債務34,951 〃
資産調整勘定102,962 〃
減損損失67,900 〃
修繕引当金8,983 〃
その他15,391 〃
繰延税金資産小計235,009千円
評価性引当額△37,297 〃
繰延税金資産合計197,711千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△16,677 〃
繰延税金負債合計△16,677 〃
繰延税金資産純額181,033千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.6%
(調整)
のれん償却費10.3%
雇用促進税制特別控除△2.3%
抱合せ株式消滅差損2.2%
住民税均等割1.1%
評価性引当額の増減△3.7%
繰越欠損金△1.4%
その他△1.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.4%

当事業年度(自 2022年7月1日 至 2023年6月30日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
未払事業税13,980千円
資産除去債務34,917 〃
資産調整勘定47,612 〃
減損損失54,314 〃
その他18,197 〃
繰延税金資産小計169,021千円
評価性引当額△37,263 〃
繰延税金資産合計131,757千円
繰延税金負債
資産除去債務に対応する除去費用△14,252 〃
繰延税金負債合計△14,252 〃
繰延税金資産純額117,505千円

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率34.6%
(調整)
のれん償却費6.3%
雇用促進税制特別控除△1.7%
住民税均等割0.8%
その他△0.7%
税効果会計適用後の法人税等の負担率39.3%

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