有価証券報告書-第56期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月25日 16:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 平成30年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,424 | 6,724 |
受取手形及び売掛金 | 1,678 | 1,760 |
製品 | 323 | 390 |
仕掛品 | 270 | 208 |
原材料及び貯蔵品 | 597 | 660 |
繰延税金資産 | 10 | 16 |
その他 | 361 | 334 |
貸倒引当金 | | |
流動資産計 | 8,666 | 10,093 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 539 | 661 |
機械装置及び運搬具(純額) | 88 | 67 |
工具 | 1,400 | 1,597 |
土地 | 2,353 | 2,344 |
建設仮勘定 | 87 | 11 |
有形固定資産合計 | 4,470 | 4,682 |
無形固定資産 | 5 | 17 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 330 | 336 |
長期貸付金 | 109 | 38 |
繰延税金資産 | 15 | 24 |
その他 | 181 | 167 |
貸倒引当金 | | |
投資その他の資産合計 | 635 | 566 |
固定資産計 | 5,110 | 5,266 |
資産の部合計 | 13,777 | 15,360 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 519 | 365 |
未払金 | 1,152 | 1,349 |
未払法人税等 | 714 | 445 |
繰延税金負債 | 33 | 35 |
役員賞与引当金 | 21 | 11 |
その他 | 147 | 179 |
流動負債計 | 2,589 | 2,386 |
固定負債 | | |
社債 | 35 | 35 |
繰延税金負債 | 227 | 160 |
役員退職慰労引当金 | 131 | 114 |
退職給付に係る負債 | 165 | 167 |
その他 | 52 | 51 |
固定負債計 | 613 | 529 |
負債の部合計 | 3,202 | 2,916 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 452 | 452 |
資本剰余金 | 428 | 428 |
利益剰余金 | 9,614 | 11,493 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 10,494 | 12,373 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 80 | 71 |
その他の包括利益累計額合計 | 80 | 71 |
純資産の部合計 | 10,575 | 12,444 |
負債・純資産合計 | 13,777 | 15,360 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,558 | 4,474 |
売掛金 | 1,658 | 1,739 |
製品 | 284 | 399 |
仕掛品 | 280 | 215 |
原材料及び貯蔵品 | 302 | 423 |
前渡金 | 185 | 183 |
前払費用 | 55 | 57 |
その他 | 70 | 34 |
流動資産計 | 6,396 | 7,526 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 415 | 509 |
構築物 | 95 | 123 |
機械及び装置 | 0 | 0 |
車両及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具器具・備品(純額) | 1,326 | 1,540 |
土地 | 2,075 | 2,067 |
建設仮勘定 | 42 | 11 |
有形固定資産合計 | 3,956 | 4,252 |
無形固定資産 | - | 0 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 199 | 192 |
関係会社株式 | 192 | 192 |
出資金 | 0 | 0 |
その他 | 19 | 4 |
投資その他の資産合計 | 411 | 389 |
固定資産計 | 4,367 | 4,642 |
資産の部合計 | 10,763 | 12,169 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 443 | 292 |
未払金 | 842 | 1,018 |
未払法人税等 | 668 | 371 |
未払消費税等 | 100 | 91 |
繰延税金負債 | 34 | 36 |
預り金 | 59 | 82 |
役員賞与引当金 | 21 | 11 |
その他 | 64 | 63 |
流動負債計 | 2,233 | 1,966 |
固定負債 | | |
繰延税金負債 | 226 | 160 |
退職給付引当金 | 131 | 133 |
役員退職慰労引当金 | 55 | 34 |
固定負債計 | 413 | 329 |
負債の部合計 | 2,647 | 2,295 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 452 | 452 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 428 | 428 |
資本剰余金合計 | 428 | 428 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 41 | 41 |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 714 | 572 |
別途積立金 | 2,250 | 2,250 |
繰越利益剰余金 | 4,158 | 6,068 |
利益剰余金合計 | 7,165 | 8,932 |
自己株式 | -1 | -1 |
株主資本合計 | 8,044 | 9,811 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 71 | 61 |
その他の包括利益累計額合計 | 71 | 61 |
純資産の部合計 | 8,115 | 9,873 |
負債・純資産合計 | 10,763 | 12,169 |
注記等(連結)
(百万円)勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -6,363 | -6,844 |