有価証券報告書-第52期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 71,824 | 59,828 |
| 売掛金 | 1,094,511 | 1,312,470 |
| 製品 | 164,143 | 230,366 |
| 仕掛品 | 210,998 | 231,090 |
| 原材料及び貯蔵品 | 254,238 | 486,562 |
| 前渡金 | 387,135 | 62,817 |
| 前払費用 | 32,207 | 32,515 |
| 繰延税金資産 | 3,443 | 12,616 |
| その他 | 181,799 | 21,867 |
| 流動資産合計 | 2,400,301 | 2,450,135 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 240,358 | ※1,※2 322,189 |
| 構築物 | 25,696 | 37,739 |
| 機械及び装置 | 30 | 23 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 326,975 | ※2 606,457 |
| 土地 | ※1 2,440,301 | ※1 2,445,948 |
| 建設仮勘定 | 22,024 | 281,959 |
| 有形固定資産合計 | 3,055,386 | 3,694,317 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 203,818 | 167,993 |
| 関係会社株式 | 192,000 | 192,000 |
| 出資金 | 700 | 710 |
| 繰延税金資産 | 42,402 | 23,130 |
| その他 | 6,147 | 5,920 |
| 投資その他の資産合計 | 445,068 | 389,753 |
| 固定資産合計 | 3,500,454 | 4,084,071 |
| 資産合計 | 5,900,756 | 6,534,207 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年6月30日) | 当事業年度 (平成26年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 316,016 | 187,990 |
| 関係会社短期借入金 | 150,000 | 363,000 |
| 未払金 | 703,445 | 823,071 |
| 未払法人税等 | 4,327 | 146,400 |
| 未払消費税等 | 9,957 | 52,756 |
| 預り金 | 74,508 | 55,295 |
| その他 | 43 | 92 |
| 流動負債合計 | 1,258,298 | 1,628,607 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 157,201 | 147,101 |
| 役員退職慰労引当金 | 43,108 | 46,135 |
| 固定負債合計 | 200,310 | 193,236 |
| 負債合計 | 1,458,608 | 1,821,843 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 452,370 | 452,370 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 428,340 | 428,340 |
| 資本剰余金合計 | 428,340 | 428,340 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 41,500 | 41,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,250,000 | 2,250,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,213,289 | 1,488,521 |
| 利益剰余金合計 | 3,504,789 | 3,780,021 |
| 自己株式 | △1,087 | △1,087 |
| 株主資本合計 | 4,384,412 | 4,659,644 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 57,735 | 52,719 |
| 評価・換算差額等合計 | 57,735 | 52,719 |
| 純資産合計 | 4,442,148 | 4,712,363 |
| 負債純資産合計 | 5,900,756 | 6,534,207 |