有価証券報告書-第57期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,474 | 4,433 |
| 売掛金 | 1,739 | 1,845 |
| 製品 | 399 | 294 |
| 仕掛品 | 215 | 237 |
| 原材料及び貯蔵品 | 423 | 335 |
| 前渡金 | 183 | 162 |
| 前払費用 | 57 | 48 |
| その他 | 34 | 14 |
| 流動資産合計 | 7,526 | 7,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 509 | ※1,※2 483 |
| 構築物 | 123 | 131 |
| 機械及び装置 | 0 | 984 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,540 | ※2 1,375 |
| 土地 | ※1 2,067 | ※1 2,066 |
| 建設仮勘定 | 11 | 21 |
| 有形固定資産合計 | 4,252 | 5,062 |
| 無形固定資産 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 192 | 183 |
| 関係会社株式 | 192 | 192 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| その他 | 4 | 281 |
| 投資その他の資産合計 | 389 | 657 |
| 固定資産合計 | 4,642 | 5,720 |
| 資産合計 | 12,169 | 13,092 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2018年6月30日) | 当事業年度 (2019年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 292 | 346 |
| 未払金 | 1,018 | 866 |
| 未払法人税等 | 371 | 282 |
| 未払消費税等 | 91 | 24 |
| 預り金 | 82 | 87 |
| 役員賞与引当金 | 11 | - |
| その他 | 63 | 42 |
| 流動負債合計 | 1,930 | 1,648 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 196 | 126 |
| 退職給付引当金 | 133 | 147 |
| 役員退職慰労引当金 | 34 | 32 |
| 固定負債合計 | 365 | 306 |
| 負債合計 | 2,295 | 1,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 452 | 452 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 428 | 428 |
| 資本剰余金合計 | 428 | 428 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 41 | 41 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 572 | 431 |
| 別途積立金 | 2,250 | 2,250 |
| 繰越利益剰余金 | 6,068 | 7,489 |
| 利益剰余金合計 | 8,932 | 10,212 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 9,811 | 11,091 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 61 | 46 |
| 評価・換算差額等合計 | 61 | 46 |
| 純資産合計 | 9,873 | 11,137 |
| 負債純資産合計 | 12,169 | 13,092 |