有価証券報告書-第55期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年6月30日) | 当事業年度 (2017年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,904 | 3,558 |
| 売掛金 | 1,422 | 1,658 |
| 製品 | 295 | 284 |
| 仕掛品 | 230 | 280 |
| 原材料及び貯蔵品 | 342 | 302 |
| 前渡金 | 88 | 185 |
| 前払費用 | 59 | 55 |
| その他 | 21 | 70 |
| 流動資産合計 | 4,364 | 6,396 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※2 378 | ※1,※2 415 |
| 構築物 | 71 | 95 |
| 機械及び装置 | 1 | 0 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,318 | ※2 1,326 |
| 土地 | ※1 2,077 | ※1 2,075 |
| 建設仮勘定 | 36 | 42 |
| 有形固定資産合計 | 3,883 | 3,956 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 150 | 199 |
| 関係会社株式 | 192 | 192 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| その他 | 40 | 19 |
| 投資その他の資産合計 | 383 | 411 |
| 固定資産合計 | 4,267 | 4,367 |
| 資産合計 | 8,631 | 10,763 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2016年6月30日) | 当事業年度 (2017年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 375 | 443 |
| 未払金 | 728 | 842 |
| 未払法人税等 | 416 | 668 |
| 未払消費税等 | 153 | 100 |
| 繰延税金負債 | 26 | 34 |
| 預り金 | 55 | 59 |
| 役員賞与引当金 | 18 | 21 |
| その他 | 9 | 64 |
| 流動負債合計 | 1,784 | 2,233 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 218 | 226 |
| 退職給付引当金 | 122 | 131 |
| 役員退職慰労引当金 | 51 | 55 |
| 固定負債合計 | 392 | 413 |
| 負債合計 | 2,177 | 2,647 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 452 | 452 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 428 | 428 |
| 資本剰余金合計 | 428 | 428 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 41 | 41 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 698 | 714 |
| 別途積立金 | 2,250 | 2,250 |
| 繰越利益剰余金 | 2,546 | 4,158 |
| 利益剰余金合計 | 5,536 | 7,165 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 6,415 | 8,044 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 39 | 71 |
| 評価・換算差額等合計 | 39 | 71 |
| 純資産合計 | 6,454 | 8,115 |
| 負債純資産合計 | 8,631 | 10,763 |