有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 1,444,843 | 1,516,054 |
開発事業等売上高 | 123,000 | 148,879 |
売上高合計 | 1,567,843 | 1,664,933 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 1,338,723 | 1,357,546 |
開発事業等売上原価 | 106,121 | 132,012 |
売上原価合計 | 1,444,845 | 1,489,559 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 106,119 | 158,508 |
開発事業等総利益 | 16,878 | 16,866 |
売上総利益合計 | 122,998 | 175,374 |
販売費及び一般管理費 | 72,966 | 80,706 |
全事業営業利益 | 50,032 | 94,668 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,299 | 1,231 |
受取配当金 | 3,739 | 4,401 |
持分法による投資利益 | 1,629 | 1,094 |
為替差益 | 2,353 | - |
その他 | 3,358 | 1,560 |
営業外収益計 | 12,379 | 8,288 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,327 | 3,171 |
為替差損 | - | 1,859 |
その他 | 2,837 | 2,423 |
営業外費用計 | 6,165 | 7,455 |
当期経常利益 | 56,246 | 95,501 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 3,170 | 734 |
特別利益計 | 3,170 | 734 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 110 | 223 |
関連事業損失 | 3,623 | 2,406 |
特別損失計 | 3,734 | 2,630 |
税引前当年度純利益 | 55,682 | 93,605 |
法人税 | 25,826 | 32,402 |
法人税等調整額 | -4,276 | 1,541 |
法人税等合計 | 21,550 | 33,943 |
四半期純利益 | 34,131 | 59,661 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 734 | 339 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 33,397 | 59,322 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 1,301,656 | 1,350,347 |
開発事業等売上高 | 39,109 | 56,485 |
売上高合計 | 1,340,766 | 1,406,833 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 1,218,107 | 1,216,342 |
開発事業等売上原価 | 29,590 | 47,472 |
売上原価合計 | 1,247,697 | 1,263,814 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 83,548 | 134,005 |
開発事業等総利益 | 9,519 | 9,013 |
売上総利益合計 | 93,068 | 143,018 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 528 | 757 |
執行役員報酬 | 1,379 | 1,359 |
従業員給料手当 | 17,162 | 19,071 |
退職給付費用 | 1,740 | 1,504 |
法定福利費 | 2,800 | 3,080 |
福利厚生費 | 2,785 | 2,882 |
修繕維持費 | 54 | 102 |
事務用品費 | 480 | 504 |
通信交通費 | 2,860 | 2,974 |
動力用水光熱費 | 400 | 370 |
研究開発費 | 9,468 | 6,723 |
広告宣伝費 | 1,234 | 1,484 |
交際費 | 1,192 | 1,228 |
寄付金 | 135 | 5,405 |
地代家賃 | 1,424 | 1,344 |
減価償却費 | 1,997 | 1,869 |
租税公課 | 1,800 | 2,404 |
保険料 | 263 | 230 |
雑費 | 9,986 | 11,111 |
販売費・一般管理費計 | 57,695 | 64,411 |
全事業営業利益 | 35,373 | 78,607 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 594 | 502 |
有価証券利息 | 103 | 89 |
受取配当金 | 6,359 | 7,425 |
為替差益 | 2,301 | - |
その他 | 2,679 | 983 |
営業外収益計 | 12,039 | 9,000 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 2,124 | 1,910 |
社債利息 | 655 | 713 |
為替差損 | - | 1,846 |
その他 | 2,049 | 1,960 |
営業外費用計 | 4,829 | 6,430 |
当期経常利益 | 42,583 | 81,177 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,903 | 729 |
特別利益計 | 1,903 | 729 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 43 | 223 |
関連事業損失 | 4,130 | 1,033 |
特別損失計 | 4,173 | 1,257 |
税引前当年度純利益 | 40,312 | 80,649 |
法人税 | 21,156 | 26,930 |
法人税等調整額 | -4,398 | 1,642 |
法人税等合計 | 16,757 | 28,572 |
四半期純利益 | 23,554 | 52,077 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 369 | 823 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 23,550 | 25,927 |
退職給付費用 | 1,973 | 1,749 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 11,170 | 8,557 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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