1803 清水建設

1803
2024/04/23
時価
6901億円
PER 予
39.09倍
2010年以降
赤字-206.08倍
(2010-2023年)
PBR
0.82倍
2010年以降
0.49-2.02倍
(2010-2023年)
配当 予
2.16%
ROE 予
2.09%
ROA 予
0.69%
資料
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有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016年6月29日 14:31
【資料】
有価証券報告書-第114期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
【短信】
平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高
完成工事高1,444,8431,516,054
開発事業等売上高123,000148,879
売上高合計1,567,8431,664,933
売上原価
完成工事原価1,338,7231,357,546
開発事業等売上原価106,121132,012
売上原価合計1,444,8451,489,559
売上総利益
完成工事総利益106,119158,508
開発事業等総利益16,87816,866
売上総利益合計122,998175,374
販売費及び一般管理費72,96680,706
全事業営業利益50,03294,668
営業外収益
受取利息1,2991,231
受取配当金3,7394,401
持分法による投資利益1,6291,094
為替差益2,353
その他3,3581,560
営業外収益計12,3798,288
営業外費用
支払利息3,3273,171
為替差損1,859
その他2,8372,423
営業外費用計6,1657,455
当期経常利益56,24695,501
特別利益
固定資産売却益3,170734
特別利益計3,170734
特別損失
固定資産売却損110223
関連事業損失3,6232,406
特別損失計3,7342,630
税引前当年度純利益55,68293,605
法人税25,82632,402
法人税等調整額-4,2761,541
法人税等合計21,55033,943
四半期純利益34,13159,661
非支配株主に帰属する四半期純利益734339
親会社株主に帰属する四半期純利益33,39759,322

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
売上高
完成工事高1,301,6561,350,347
開発事業等売上高39,10956,485
売上高合計1,340,7661,406,833
売上原価
完成工事原価1,218,1071,216,342
開発事業等売上原価29,59047,472
売上原価合計1,247,6971,263,814
売上総利益
完成工事総利益83,548134,005
開発事業等総利益9,5199,013
売上総利益合計93,068143,018
販売費
及び一般管理費
役員報酬528757
執行役員報酬1,3791,359
従業員給料手当17,16219,071
退職給付費用1,7401,504
法定福利費2,8003,080
福利厚生費2,7852,882
修繕維持費54102
事務用品費480504
通信交通費2,8602,974
動力用水光熱費400370
研究開発費9,4686,723
広告宣伝費1,2341,484
交際費1,1921,228
寄付金1355,405
地代家賃1,4241,344
減価償却費1,9971,869
租税公課1,8002,404
保険料263230
雑費9,98611,111
販売費・一般管理費計57,69564,411
全事業営業利益35,37378,607
営業外収益
受取利息594502
有価証券利息10389
受取配当金6,3597,425
為替差益2,301
その他2,679983
営業外収益計12,0399,000
営業外費用
支払利息2,1241,910
社債利息655713
為替差損1,846
その他2,0491,960
営業外費用計4,8296,430
当期経常利益42,58381,177
特別利益
固定資産売却益1,903729
特別利益計1,903729
特別損失
固定資産売却損43223
関連事業損失4,1301,033
特別損失計4,1731,257
税引前当年度純利益40,31280,649
法人税21,15626,930
法人税等調整額-4,3981,642
法人税等合計16,75728,572
四半期純利益23,55452,077

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
自 2015年4月1日
至 2016年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額369823
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料及び手当23,55025,927
退職給付費用1,9731,749
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費11,1708,557

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目