有価証券報告書-第115期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 1,516,054 | 1,410,120 |
開発事業等売上高 | 148,879 | 157,306 |
売上高合計 | 1,664,933 | 1,567,427 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 1,357,546 | 1,222,346 |
開発事業等売上原価 | 132,012 | 135,460 |
売上原価合計 | 1,489,559 | 1,357,806 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 158,508 | 187,774 |
開発事業等総利益 | 16,866 | 21,845 |
売上総利益合計 | 175,374 | 209,620 |
販売費及び一般管理費 | 80,706 | 80,784 |
全事業営業利益 | 94,668 | 128,835 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 1,231 | 1,033 |
受取配当金 | 4,401 | 4,630 |
持分法による投資利益 | 1,094 | 909 |
その他 | 1,560 | 1,564 |
営業外収益計 | 8,288 | 8,137 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3,171 | 2,842 |
為替差損 | 1,859 | 901 |
その他 | 2,423 | 2,031 |
営業外費用計 | 7,455 | 5,775 |
当期経常利益 | 95,501 | 131,197 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 734 | 1,719 |
関連事業損失引当金戻入額 | - | 4,367 |
特別利益計 | 734 | 6,087 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 223 | 13 |
投資有価証券評価損 | - | 172 |
関連事業損失 | 2,406 | - |
特別損失計 | 2,630 | 186 |
税引前当年度純利益 | 93,605 | 137,098 |
法人税 | 32,402 | 35,076 |
法人税等調整額 | 1,541 | 2,877 |
法人税等合計 | 33,943 | 37,953 |
四半期純利益 | 59,661 | 99,144 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 339 | 198 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 59,322 | 98,946 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
完成工事高 | 1,350,347 | 1,245,031 |
開発事業等売上高 | 56,485 | 46,518 |
売上高合計 | 1,406,833 | 1,291,550 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 1,216,342 | 1,080,720 |
開発事業等売上原価 | 47,472 | 36,790 |
売上原価合計 | 1,263,814 | 1,117,511 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 134,005 | 164,311 |
開発事業等総利益 | 9,013 | 9,728 |
売上総利益合計 | 143,018 | 174,039 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 757 | 903 |
執行役員報酬 | 1,359 | 1,603 |
従業員給料手当 | 19,071 | 19,638 |
退職給付費用 | 1,504 | 1,660 |
法定福利費 | 3,080 | 3,154 |
福利厚生費 | 2,882 | 2,949 |
修繕維持費 | 102 | 233 |
事務用品費 | 504 | 499 |
通信交通費 | 2,974 | 3,105 |
動力用水光熱費 | 370 | 353 |
研究開発費 | 6,723 | 7,551 |
広告宣伝費 | 1,484 | 1,616 |
交際費 | 1,228 | 1,268 |
寄付金 | 5,405 | 667 |
地代家賃 | 1,344 | 1,479 |
減価償却費 | 1,869 | 1,820 |
租税公課 | 2,404 | 3,672 |
保険料 | 230 | 355 |
雑費 | 11,111 | 11,237 |
販売費・一般管理費計 | 64,411 | 63,772 |
全事業営業利益 | 78,607 | 110,267 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 502 | 467 |
有価証券利息 | 89 | 92 |
受取配当金 | 7,425 | 7,540 |
その他 | 983 | 1,126 |
営業外収益計 | 9,000 | 9,226 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1,910 | 1,770 |
社債利息 | 713 | 664 |
為替差損 | 1,846 | 824 |
その他 | 1,960 | 1,355 |
営業外費用計 | 6,430 | 4,614 |
当期経常利益 | 81,177 | 114,878 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 729 | 361 |
関連事業損失引当金戻入額 | - | 4,172 |
特別利益計 | 729 | 4,533 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 223 | 6 |
投資有価証券評価損 | - | 169 |
関係会社株式評価損 | - | 221 |
関連事業損失 | 1,033 | - |
特別損失計 | 1,257 | 397 |
税引前当年度純利益 | 80,649 | 119,014 |
法人税 | 26,930 | 30,530 |
法人税等調整額 | 1,642 | 2,464 |
法人税等合計 | 28,572 | 32,994 |
四半期純利益 | 52,077 | 86,020 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 823 | 324 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 25,927 | 26,601 |
退職給付費用 | 1,749 | 1,953 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 8,557 | 10,129 |
注記等(個別)
勘定科目 |
---|