1882 東亜道路工業

1882
2024/04/18
時価
673億円
PER 予
15.28倍
2010年以降
赤字-14.65倍
(2010-2023年)
PBR
1.17倍
2010年以降
0.28-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
16.28%
ROE 予
7.68%
ROA 予
4.78%
資料
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有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015年6月26日 16:33
【資料】
有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
【短信】
平成27年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
売上高118,848113,663
売上原価105,451101,393
売上総利益13,39712,270
販売費及び一般管理費6,5716,732
全事業営業利益6,8255,538
営業外収益
受取利息2520
受取配当金3639
債務保証損失引当金戻入額4
貸倒引当金戻入額44541
ファクタリング料1514
受取補償金4120
その他76119
営業外収益計244755
営業外費用
支払利息185153
金融手数料8777
損害補償金47
その他3846
営業外費用計359277
当期経常利益6,7116,016
特別利益
固定資産売却益4938
その他0
特別利益計4938
特別損失
固定資産売却損01
固定資産除却損3135
減損損失101
建替関連損失28
特別損失計16237
税引前当年度純利益6,5986,018
法人税2,5431,934
法人税等調整額-159-103
法人税等合計2,3831,830
少数株主持分損益調整前四半期純利益4,2144,188
少数株主持分利益9378
当年度純利益4,1214,110

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
売上高
完成工事高59,11562,658
製品売上高24,56421,042
その他の営業収入4,4414,033
売上高合計88,12287,734
売上原価
完成工事原価53,40256,978
製品売上原価
製品期首たな卸高409321
当期製品製造原価22,69719,019
当期製品仕入高3,3452,921
製品運搬費等3,0682,761
小計29,52025,024
製品期末たな卸高321340
製品他勘定振替高6,8805,631
製品売上原価22,31819,052
その他営業費用
商品期首たな卸高5057
当期商品仕入高1,2711,054
当期発生費用2,0291,991
商品期末たな卸高5750
商品他勘定振替高302289
その他営業費用2,9912,763
売上原価合計78,71178,794
売上総利益
完成工事総利益5,7135,679
製品売上総利益2,2461,990
その他の売上総利益1,4501,269
売上総利益合計9,4108,939
販売費
及び一般管理費
役員報酬138143
顧問料120116
従業員給料手当2,4452,491
退職金2311
退職給付費用109162
法定福利費426413
福利厚生費8193
修繕維持費1721
事務用品費109153
通信交通費271285
動力用水光熱費2829
広告宣伝費1620
貸倒引当金繰入額-12-14
貸倒損失227
交際費6666
寄付金2123
地代家賃221207
減価償却費107155
租税公課171168
雑費6255
販売費・一般管理費計4,4294,630
全事業営業利益4,9804,309
営業外収益
受取利息4126
受取配当金2426
貸倒引当金戻入額61541
債務保証損失引当金戻入額4
経営指導料4142
受取補償金4120
雑収入4982
営業外収益計264739
営業外費用
支払利息215197
金融手数料8777
損害補償金45
雑支出2232
営業外費用計370306
当期経常利益4,8754,743
特別利益
固定資産売却益3527
子会社清算益46
その他0
特別利益計8227
特別損失
固定資産売却損01
固定資産除却損3121
減損損失90
建替関連損失28
特別損失計15022
税引前当年度純利益4,8064,747
法人税1,8571,490
法人税等調整額-84-20
法人税等合計1,7721,469
当年度純利益3,0333,277

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2014年3月31日
自 2014年4月1日
至 2015年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額17-6
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料手当3,4423,364
退職給付費用180205
貸倒引当金繰入額-31-7
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費219246

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目