有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | 113,663 | 96,586 |
売上原価 | 101,393 | 84,248 |
売上総利益 | 12,270 | 12,338 |
販売費及び一般管理費 | 6,732 | 6,851 |
全事業営業利益 | 5,538 | 5,487 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 20 | 12 |
受取配当金 | 39 | 56 |
貸倒引当金戻入額 | 541 | - |
ファクタリング料 | 14 | 11 |
受取補償金 | 20 | 2 |
受取保険金 | 10 | 23 |
その他 | 109 | 58 |
営業外収益計 | 755 | 166 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 153 | 136 |
金融手数料 | 77 | 71 |
その他 | 46 | 31 |
営業外費用計 | 277 | 240 |
当期経常利益 | 6,016 | 5,412 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 38 | 26 |
投資有価証券売却益 | - | 23 |
特別利益計 | 38 | 49 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1 | 3 |
固定資産除却損 | 35 | 76 |
減損損失 | - | 21 |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | - | 382 |
その他 | - | 10 |
特別損失計 | 37 | 494 |
税引前当年度純利益 | 6,018 | 4,968 |
法人税 | 1,934 | 1,764 |
法人税等調整額 | -103 | -46 |
法人税等合計 | 1,830 | 1,717 |
四半期純利益 | 4,188 | 3,251 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 78 | 111 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 4,110 | 3,139 |
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 62,658 | 52,262 |
製品売上高 | 21,042 | 17,771 |
その他の営業収入 | 4,033 | 3,691 |
売上高合計 | 87,734 | 73,725 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 56,978 | 47,199 |
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 321 | 340 |
当期製品製造原価 | 19,019 | 14,622 |
当期製品仕入高 | 2,921 | 2,679 |
製品運搬費等 | 2,761 | 2,612 |
小計 | 25,024 | 20,255 |
製品期末たな卸高 | 340 | 223 |
製品他勘定振替高 | 5,631 | 4,663 |
製品売上原価 | 19,052 | 15,367 |
その他営業費用 | ||
商品期首たな卸高 | 57 | 50 |
当期商品仕入高 | 1,054 | 889 |
当期発生費用 | 1,991 | 1,856 |
商品期末たな卸高 | 50 | 54 |
商品他勘定振替高 | 289 | 225 |
その他営業費用 | 2,763 | 2,516 |
売上原価合計 | 78,794 | 65,083 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 5,679 | 5,062 |
製品売上総利益 | 1,990 | 2,403 |
その他の売上総利益 | 1,269 | 1,175 |
売上総利益合計 | 8,939 | 8,642 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 143 | 154 |
顧問料 | 116 | 87 |
従業員給料手当 | 2,491 | 2,581 |
退職金 | 11 | 28 |
退職給付費用 | 162 | 143 |
法定福利費 | 413 | 420 |
福利厚生費 | 93 | 83 |
修繕維持費 | 21 | 17 |
事務用品費 | 153 | 125 |
通信交通費 | 285 | 296 |
動力用水光熱費 | 29 | 29 |
広告宣伝費 | 20 | 24 |
貸倒引当金繰入額 | -14 | -18 |
貸倒損失 | 27 | 1 |
交際費 | 66 | 66 |
寄付金 | 23 | 2 |
地代家賃 | 207 | 141 |
減価償却費 | 155 | 230 |
租税公課 | 168 | 213 |
雑費 | 55 | 56 |
販売費・一般管理費計 | 4,630 | 4,684 |
全事業営業利益 | 4,309 | 3,957 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 26 | 19 |
受取配当金 | 26 | 47 |
貸倒引当金戻入額 | 541 | - |
経営指導料 | 42 | 42 |
受取補償金 | 20 | - |
雑収入 | 82 | 64 |
営業外収益計 | 739 | 173 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 197 | 198 |
金融手数料 | 77 | 71 |
雑支出 | 32 | 22 |
営業外費用計 | 306 | 292 |
当期経常利益 | 4,743 | 3,837 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 27 | 20 |
投資有価証券売却益 | - | 23 |
特別利益計 | 27 | 43 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 1 | 3 |
固定資産除却損 | 21 | 69 |
減損損失 | - | 15 |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | - | 382 |
特別損失計 | 22 | 470 |
税引前当年度純利益 | 4,747 | 3,410 |
法人税 | 1,490 | 1,226 |
法人税等調整額 | -20 | -54 |
法人税等合計 | 1,469 | 1,172 |
四半期純利益 | 3,277 | 2,238 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -6 | -4 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 3,364 | 3,472 |
退職給付費用 | 205 | 214 |
貸倒引当金繰入額 | -7 | 12 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 246 | 295 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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