有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | 96,586 | 99,849 |
売上原価 | 84,248 | 87,425 |
売上総利益 | 12,338 | 12,424 |
販売費及び一般管理費 | 6,851 | 7,099 |
全事業営業利益 | 5,487 | 5,325 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 12 | 16 |
受取配当金 | 56 | 57 |
ファクタリング料 | 11 | 10 |
受取保険金 | 23 | 8 |
その他 | 61 | 89 |
営業外収益計 | 166 | 182 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 136 | 109 |
金融手数料 | 71 | 68 |
訴訟関連費用 | 6 | 36 |
その他 | 25 | 33 |
営業外費用計 | 240 | 247 |
当期経常利益 | 5,412 | 5,260 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 26 | 24 |
投資有価証券売却益 | 23 | - |
特別利益計 | 49 | 24 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 3 | 2 |
固定資産除却損 | 76 | 48 |
減損損失 | 21 | 11 |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 382 | 396 |
その他 | 10 | 0 |
特別損失計 | 494 | 458 |
税引前当年度純利益 | 4,968 | 4,826 |
法人税 | 1,764 | 1,543 |
法人税等調整額 | -46 | 143 |
法人税等合計 | 1,717 | 1,686 |
四半期純利益 | 3,251 | 3,140 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 111 | 153 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 3,139 | 2,987 |
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 52,262 | 52,072 |
製品売上高 | 17,771 | 17,702 |
その他の営業収入 | 3,691 | 3,609 |
売上高合計 | 73,725 | 73,384 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 47,199 | 47,817 |
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 340 | 223 |
当期製品製造原価 | 14,622 | 13,649 |
当期製品仕入高 | 2,679 | 2,837 |
製品運搬費等 | 2,612 | 2,513 |
小計 | 20,255 | 19,224 |
製品期末たな卸高 | 223 | 229 |
製品他勘定振替高 | 4,663 | 3,761 |
製品売上原価 | 15,367 | 15,232 |
その他営業費用 | ||
商品期首たな卸高 | 50 | 54 |
当期商品仕入高 | 889 | 943 |
当期発生費用 | 1,856 | 1,627 |
商品期末たな卸高 | 54 | 56 |
商品他勘定振替高 | 225 | 103 |
その他営業費用 | 2,516 | 2,465 |
売上原価合計 | 65,083 | 65,516 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 5,062 | 4,254 |
製品売上総利益 | 2,403 | 2,469 |
その他の売上総利益 | 1,175 | 1,144 |
売上総利益合計 | 8,642 | 7,867 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 154 | 144 |
顧問料 | 87 | 91 |
従業員給料手当 | 2,581 | 2,597 |
退職金 | 28 | 12 |
退職給付費用 | 143 | 232 |
法定福利費 | 420 | 418 |
福利厚生費 | 83 | 78 |
修繕維持費 | 17 | 24 |
事務用品費 | 125 | 119 |
通信交通費 | 296 | 288 |
動力用水光熱費 | 29 | 26 |
広告宣伝費 | 24 | 21 |
貸倒引当金繰入額 | -18 | -11 |
貸倒損失 | 1 | - |
交際費 | 66 | 59 |
寄付金 | 2 | 4 |
地代家賃 | 141 | 145 |
減価償却費 | 230 | 213 |
租税公課 | 213 | 268 |
雑費 | 56 | 48 |
販売費・一般管理費計 | 4,684 | 4,783 |
全事業営業利益 | 3,957 | 3,084 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19 | 14 |
受取配当金 | 47 | 45 |
経営指導料 | 42 | 42 |
雑収入 | 64 | 60 |
営業外収益計 | 173 | 162 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 198 | 170 |
金融手数料 | 71 | 68 |
訴訟関連費用 | 0 | 36 |
雑支出 | 21 | 21 |
営業外費用計 | 292 | 296 |
当期経常利益 | 3,837 | 2,950 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 20 | 18 |
投資有価証券売却益 | 23 | - |
特別利益計 | 43 | 18 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 3 | 2 |
固定資産除却損 | 69 | 47 |
減損損失 | 15 | 11 |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 382 | 396 |
その他 | - | 0 |
特別損失計 | 470 | 457 |
税引前当年度純利益 | 3,410 | 2,512 |
法人税 | 1,226 | 724 |
法人税等調整額 | -54 | 161 |
法人税等合計 | 1,172 | 885 |
四半期純利益 | 2,238 | 1,626 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -4 | 34 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 3,472 | 3,484 |
退職給付費用 | 214 | 298 |
貸倒引当金繰入額 | 12 | -6 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 295 | 304 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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