1882 東亜道路工業

1882
2024/04/23
時価
647億円
PER 予
14.69倍
2010年以降
赤字-14.65倍
(2010-2023年)
PBR
1.13倍
2010年以降
0.28-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
16.94%
ROE 予
7.68%
ROA 予
4.78%
資料
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有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018年6月28日 11:06
【資料】
有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
【短信】
平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高99,84998,218
売上原価87,42586,687
売上総利益12,42411,531
販売費及び一般管理費7,0997,230
全事業営業利益5,3254,300
営業外収益
受取利息1612
受取配当金5766
ファクタリング料109
受取保険金87
その他8953
営業外収益計182149
営業外費用
支払利息10998
金融手数料6869
訴訟関連費用3633
投資有価証券評価損37
その他3326
営業外費用計247264
当期経常利益5,2604,184
特別利益
固定資産売却益24463
投資有価証券売却益179
特別利益計24643
特別損失
固定資産売却損215
固定資産除却損4834
減損損失11
独占禁止法関連損失引当金繰入額396627
その他0
特別損失計458677
税引前当年度純利益4,8264,150
法人税1,5431,531
法人税等調整額143-66
法人税等合計1,6861,465
四半期純利益3,1402,685
非支配株主に帰属する四半期純利益153167
親会社株主に帰属する四半期純利益2,9872,518

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
売上高
完成工事高52,07247,261
製品売上高17,70219,151
その他の営業収入3,6093,834
売上高合計73,38470,247
売上原価
完成工事原価47,81743,303
製品売上原価
製品期首たな卸高223229
当期製品製造原価13,64916,347
当期製品仕入高2,8373,268
製品運搬費等2,5132,705
小計19,22422,551
製品期末たな卸高229266
製品他勘定振替高3,7615,020
製品売上原価15,23217,264
その他営業費用
商品期首たな卸高5456
当期商品仕入高943830
当期発生費用1,6271,875
商品期末たな卸高5660
商品他勘定振替高103152
その他営業費用2,4652,550
売上原価合計65,51663,118
売上総利益
完成工事総利益4,2543,957
製品売上総利益2,4691,887
その他の売上総利益1,1441,283
売上総利益合計7,8677,128
販売費
及び一般管理費
役員報酬144147
顧問料9185
従業員給料手当2,5972,596
退職金1219
退職給付費用232238
法定福利費418427
福利厚生費7882
修繕維持費2423
事務用品費119154
通信交通費288318
動力用水光熱費2628
広告宣伝費2126
貸倒引当金繰入額-11127
貸倒損失6
交際費5974
寄付金47
地代家賃145144
減価償却費213194
租税公課268269
雑費48-41
販売費・一般管理費計4,7834,931
全事業営業利益3,0842,197
営業外収益
受取利息1411
受取配当金4555
経営指導料4219
雑収入6040
営業外収益計162126
営業外費用
支払利息170180
金融手数料6869
訴訟関連費用3633
投資有価証券評価損37
雑支出2120
営業外費用計296340
当期経常利益2,9501,983
特別利益
固定資産売却益1860
投資有価証券売却益179
特別利益計18240
特別損失
固定資産売却損25
固定資産除却損4722
減損損失11
独占禁止法関連損失引当金繰入額396627
その他0
特別損失計457656
税引前当年度純利益2,5121,568
法人税724780
法人税等調整額161-16
法人税等合計885763
四半期純利益1,626804

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2017年3月31日
自 2017年4月1日
至 2018年3月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額34-1
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料手当3,4843,525
退職給付費用298315
貸倒引当金繰入額-688
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費304288

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目