有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | 99,849 | 98,218 |
売上原価 | 87,425 | 86,687 |
売上総利益 | 12,424 | 11,531 |
販売費及び一般管理費 | 7,099 | 7,230 |
全事業営業利益 | 5,325 | 4,300 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 16 | 12 |
受取配当金 | 57 | 66 |
ファクタリング料 | 10 | 9 |
受取保険金 | 8 | 7 |
その他 | 89 | 53 |
営業外収益計 | 182 | 149 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 109 | 98 |
金融手数料 | 68 | 69 |
訴訟関連費用 | 36 | 33 |
投資有価証券評価損 | - | 37 |
その他 | 33 | 26 |
営業外費用計 | 247 | 264 |
当期経常利益 | 5,260 | 4,184 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 24 | 463 |
投資有価証券売却益 | - | 179 |
特別利益計 | 24 | 643 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 2 | 15 |
固定資産除却損 | 48 | 34 |
減損損失 | 11 | - |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 396 | 627 |
その他 | 0 | - |
特別損失計 | 458 | 677 |
税引前当年度純利益 | 4,826 | 4,150 |
法人税 | 1,543 | 1,531 |
法人税等調整額 | 143 | -66 |
法人税等合計 | 1,686 | 1,465 |
四半期純利益 | 3,140 | 2,685 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 153 | 167 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,987 | 2,518 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 52,072 | 47,261 |
製品売上高 | 17,702 | 19,151 |
その他の営業収入 | 3,609 | 3,834 |
売上高合計 | 73,384 | 70,247 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 47,817 | 43,303 |
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 223 | 229 |
当期製品製造原価 | 13,649 | 16,347 |
当期製品仕入高 | 2,837 | 3,268 |
製品運搬費等 | 2,513 | 2,705 |
小計 | 19,224 | 22,551 |
製品期末たな卸高 | 229 | 266 |
製品他勘定振替高 | 3,761 | 5,020 |
製品売上原価 | 15,232 | 17,264 |
その他営業費用 | ||
商品期首たな卸高 | 54 | 56 |
当期商品仕入高 | 943 | 830 |
当期発生費用 | 1,627 | 1,875 |
商品期末たな卸高 | 56 | 60 |
商品他勘定振替高 | 103 | 152 |
その他営業費用 | 2,465 | 2,550 |
売上原価合計 | 65,516 | 63,118 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 4,254 | 3,957 |
製品売上総利益 | 2,469 | 1,887 |
その他の売上総利益 | 1,144 | 1,283 |
売上総利益合計 | 7,867 | 7,128 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 144 | 147 |
顧問料 | 91 | 85 |
従業員給料手当 | 2,597 | 2,596 |
退職金 | 12 | 19 |
退職給付費用 | 232 | 238 |
法定福利費 | 418 | 427 |
福利厚生費 | 78 | 82 |
修繕維持費 | 24 | 23 |
事務用品費 | 119 | 154 |
通信交通費 | 288 | 318 |
動力用水光熱費 | 26 | 28 |
広告宣伝費 | 21 | 26 |
貸倒引当金繰入額 | -11 | 127 |
貸倒損失 | - | 6 |
交際費 | 59 | 74 |
寄付金 | 4 | 7 |
地代家賃 | 145 | 144 |
減価償却費 | 213 | 194 |
租税公課 | 268 | 269 |
雑費 | 48 | -41 |
販売費・一般管理費計 | 4,783 | 4,931 |
全事業営業利益 | 3,084 | 2,197 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 14 | 11 |
受取配当金 | 45 | 55 |
経営指導料 | 42 | 19 |
雑収入 | 60 | 40 |
営業外収益計 | 162 | 126 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 170 | 180 |
金融手数料 | 68 | 69 |
訴訟関連費用 | 36 | 33 |
投資有価証券評価損 | - | 37 |
雑支出 | 21 | 20 |
営業外費用計 | 296 | 340 |
当期経常利益 | 2,950 | 1,983 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 18 | 60 |
投資有価証券売却益 | - | 179 |
特別利益計 | 18 | 240 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 2 | 5 |
固定資産除却損 | 47 | 22 |
減損損失 | 11 | - |
独占禁止法関連損失引当金繰入額 | 396 | 627 |
その他 | 0 | - |
特別損失計 | 457 | 656 |
税引前当年度純利益 | 2,512 | 1,568 |
法人税 | 724 | 780 |
法人税等調整額 | 161 | -16 |
法人税等合計 | 885 | 763 |
四半期純利益 | 1,626 | 804 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 34 | -1 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料手当 | 3,484 | 3,525 |
退職給付費用 | 298 | 315 |
貸倒引当金繰入額 | -6 | 88 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 304 | 288 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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