1892 徳倉建設

1892
2024/03/27
時価
92億円
PER 予
10.97倍
2010年以降
赤字-14.13倍
(2010-2023年)
PBR
0.48倍
2010年以降
0.21-0.77倍
(2010-2023年)
配当 予
3.59%
ROE 予
4.37%
ROA 予
1.73%
資料
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有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2019年6月27日 13:03
【資料】
有価証券報告書-第74期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
【短信】
2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金9,2589,255
受取手形・完成工事未収入金等12,91717,577
電子記録債権113601
販売用不動産104104
未成工事支出金440546
材料貯蔵品2421
その他1,4861,550
貸倒引当金-43-83
流動資産計24,30229,575
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額)1,5051,435
機械装置及び運搬具(純額)4762
船舶(純額)00
工具3737
土地7,2407,229
その他(純額)138
有形固定資産合計8,8438,773
無形固定資産
その他5368
投資その他の資産
投資有価証券2,2312,042
長期貸付金312342
繰延税金資産282201
長期未収入金224203
破産更生債権等164122
その他188184
貸倒引当金-359-386
投資その他の資産合計3,0452,710
固定資産計11,94211,552
資産の部合計36,24541,127
負債の部
流動負債
支払手形・工事未払金等9,15811,162
電子記録債務1,4282,785
短期借入金3,0102,851
1年内償還予定の社債234214
未払法人税等276405
未成工事受入金3,5913,174
完成工事補償引当金77127
工事損失引当金6219
賞与引当金231237
その他9971,483
流動負債計19,06822,460
固定負債
社債8561,142
長期借入金2,8232,980
繰延税金負債990934
再評価に係る繰延税金負債8888
役員退職慰労引当金4051
環境対策引当金25
退職給付に係る負債449450
資産除去債務3131
その他245256
固定負債計5,5275,940
負債の部合計24,59528,401
純資産の部
株主資本
資本金2,3682,368
資本剰余金3,0673,067
利益剰余金6,6347,890
自己株式-165-166
株主資本合計11,90313,158
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金366207
土地再評価差額金-490-490
為替換算調整勘定55
退職給付に係る調整累計額-23-66
その他の包括利益累計額合計-142-345
非支配株主持分-111-87
純資産の部合計11,64912,726
負債・純資産合計36,24541,127

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
資産の部
流動資産
不動産事業等未収入金3333
固定資産
有形固定資産
建物(純額)287273
構築物(純額)33
機械及び装置(純額)01
車両運搬具(純額)1726
工具66
土地2,8792,878
有形固定資産合計3,1943,189
無形固定資産
ソフトウエア1110
リース資産419
その他2323
無形固定資産合計3953
投資その他の資産
投資有価証券1,5551,454
関係会社株式1,5431,549
出資金00
長期貸付金219253
繰延税金資産14565
破産更生債権等42
長期前払費用00
その他228212
貸倒引当金-199-231
投資その他の資産合計3,5363,304
固定資産計6,7706,547
資産の部合計21,20124,915
負債の部
流動負債
支払手形2,1612,777
電子記録債務1,6723,067
工事未払金3,4684,226
短期借入金680330
1年内償還予定の社債234214
1年内返済予定の長期借入金793900
リース債務44
未払金521743
未払費用121136
未払法人税等225
未成工事受入金2,6832,104
預り金80109
前受収益33
完成工事補償引当金47108
工事損失引当金11
賞与引当金163174
その他13153
流動負債計12,64915,291
固定負債
社債8561,142
長期借入金2,0972,275
リース債務15
再評価に係る繰延税金負債8888
退職給付引当金182127
環境対策引当金25
資産除去債務22
その他6261
固定負債計3,2913,718
負債の部合計15,94019,010
純資産の部
株主資本
資本金2,3682,368
資本剰余金
資本準備金1,2321,232
その他資本剰余金300300
資本剰余金合計1,5321,532
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金625625
繰越利益剰余金1,0301,774
利益剰余金合計1,6552,399
自己株式-124-124
株主資本合計5,4326,175
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金319220
土地再評価差額金-490-490
その他の包括利益累計額合計-171-270
純資産の部合計5,2605,905
負債・純資産合計21,20124,915

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-3,145-3,186
受取手形割引高
及び(又は)受取手形裏書譲渡高
受取手形割引高1

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目2018年3月31日2019年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-1,230-1,279