有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 11:05
【資料】
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【項目】
136項目
①【貸借対照表】
(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
資産の部
流動資産
現金預金18,55216,911
受取手形※7 1,013665
完成工事未収入金※1,※2 36,099※1,※2 40,264
有価証券12-
販売用不動産8682
未成工事支出金4,8524,611
繰延税金資産6811,047
JV工事未収入金1,5531,614
未収消費税等1,291-
立替金3,6114,249
その他1,6771,641
貸倒引当金△17△71
流動資産合計69,41571,017
固定資産
有形固定資産
建物※1 9,920※1 9,871
減価償却累計額△6,784△6,940
建物(純額)3,1362,931
構築物※1 2,531※1 2,536
減価償却累計額△2,109△2,137
構築物(純額)421399
機械及び装置3,472※6 3,538
減価償却累計額△3,118△2,908
機械及び装置(純額)353630
船舶※1 6,460※1,※6 6,784
減価償却累計額△5,258△5,369
船舶(純額)1,2021,414
車両運搬具8078
減価償却累計額△70△59
車両運搬具(純額)918
工具器具・備品1,1891,203
減価償却累計額△1,048△1,052
工具器具・備品(純額)140150
土地※1 21,698※1 21,516
リース資産160177
減価償却累計額△63△95
リース資産(純額)9781
建設仮勘定35278
有形固定資産合計27,41327,221

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
無形固定資産
ソフトウエア5550
リース資産00
その他7981
無形固定資産合計135132
投資その他の資産
投資有価証券※1 2,084※1 2,203
関係会社株式1,3161,343
従業員に対する長期貸付金3528
関係会社長期貸付金1,4111,387
破産更生債権等5353
長期前払費用152147
繰延税金資産1,067416
その他694683
貸倒引当金△345△358
投資その他の資産合計6,4725,905
固定資産合計34,02133,259
資産合計103,436104,276
負債の部
流動負債
支払手形※2 24,089※2 20,518
工事未払金※2 17,068※2 15,842
短期借入金※1 8,994※1 11,285
リース債務3227
未払法人税等124400
未払消費税等※9 2,934※9 3,671
未成工事受入金7,6528,980
預り金1,4192,070
完成工事補償引当金147237
工事損失引当金220652
賞与引当金429566
その他※1 841※1 944
流動負債合計63,95465,197
固定負債
長期借入金※1 9,765※1 8,152
リース債務6957
再評価に係る繰延税金負債2,7582,711
退職給付引当金4,5794,331
資産除去債務89
その他※1 375※1 313
固定負債合計17,55715,575
負債合計81,51180,772

(単位:百万円)
前事業年度
(平成25年3月31日)
当事業年度
(平成26年3月31日)
純資産の部
株主資本
資本金10,68310,683
資本剰余金
資本準備金2,4752,475
資本剰余金合計2,4752,475
利益剰余金
利益準備金150190
その他利益剰余金
別途積立金3,0003,000
繰越利益剰余金2,7084,311
利益剰余金合計5,8587,502
自己株式△13△13
株主資本合計19,00320,646
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金173315
繰延ヘッジ損益1220
土地再評価差額金2,6262,542
評価・換算差額等合計2,9212,857
純資産合計21,92523,504
負債純資産合計103,436104,276

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